Ответить в теме: С чего начать составление декларации по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Ната.ру, формируй анализ 68.02 и изучай и сравнивай
Помогите пожалуйста с заполнением декларации. Решила проверить, правильно ли 1С заполняет. Строка 130 Сумма НДС - ОСВ сч.19 - почему-то у меня больше Строка 200 Сумма НДС = ОСВ 62.2 Обороты по Д *18/118 (либо ОСВ 76.АВ обороты по К-эти суммы должны быть одинаковые, см. выше п.2) -у меня меньше Строка 220 сходится с книгой покупок.
спасибо
Сообщение от Люлинда У себя в полученных авансах я зачла именно разницу, которая прошла по 62.02. И счет-фактуру на аванс заказчику выписала не на полную сумму этой оплаты. А сейчас что-то задумалась, правильно ли сделала. Конечно, правильно, если часть полученных денег не была предоплатой
Коллеги, доброго времени суток. Сформировала декларацию, но сомнения в одном вопросе присутствуют. Суть проблемы: Есть заказчик, есть договор на конкретный объект. Договор не одномоментный, периодически по нему проходят оплаты и составляются акты на этапы выполненных работ. В конце квартала обычно заказчик переводит нам предоплату ( чтобы учесть у себя побольше НДС, я так понимаю) Обычно это именно предоплата, но в прошедшем квартале получилась в одном из месяцев реализация больше, чем оплата и последняя в квартале предоплата при поступлении разделилась на 62.01 на сумму закрытия реализации прошлого месяца и остаток на 62.02. У себя в полученных авансах я зачла именно разницу, которая прошла по 62.02. И счет-фактуру на аванс заказчику выписала не на полную сумму этой оплаты. А сейчас что-то задумалась, правильно ли сделала.
Январь, спасибо.
Shumilov, вообще то по существу вам в 57 сообщении этой темы и сказали. Только по одному анализу проверить что у вас в учете происходит невозможно
Просьба к модераторам - потереть мои посты в данном топике, либо удалить вложения анализов по счетам. Ответа по существу я здесь так и не получил. Спасибо.
Сообщение от Liana_sh все будет сидеть в одной строчке № 200?? т.е. и зачет аванса 2 квартала и зачет авансов 3 квартала? 1525.42+30508,47=32033,89 - это то, что попадает в строчку 200 или все же их как то разделяют? Никак не разделяют Сообщение от Liana_sh Этот НДС будет просто сидеть вместе с другими авансами 3 квартала в строчке 070. Отдельной строчки в декларации для него нет? Одна строчка на все авансы, если ставка НДС одинаковая Сообщение от Liana_sh Правильно ли я понимаю, что НДС с аванса по с/ф № 1 на сумму 18 504,24 должен указываться в строке № 150. а НДС с реализации на сумму 10254,44 должен "сидеть" в строке № 130 совместно с другими НДС по приобретенным материалам, а также должен быть указан в строке № 090, в т.ч. в строке № 110 Декларации. Да, правильно
Здравствуйте, снова прошу помощи в составлении декларации по НДС. В этом квартале получились вот какие моменты, нужно их грамотно по строчкам декларации раскидать. помогите, пожалуйста. 1) Во втором квартале был получен аванс 10000 рублей, в т.ч. НДС 1525,42, реализация прошла в 3 квартале. Таким образом аванс второго квартала я имею право поставить к вычету в 3 квартале. Также уже в этом 3 квартале были получены авансы в размере 200000 рублей, в т.ч. НДС 30508,47, реализация по которым прошла тоже в 3 квартале. Т.е. эти авансы тоже имею право поставить к вычету. Вопрос: все будет сидеть в одной строчке № 200?? т.е. и зачет аванса 2 квартала и зачет авансов 3 квартала? 1525.42+30508,47=32033,89 - это то, что попадает в строчку 200 или все же их как то разделяют? 2) В 3 квартале были получены авансы в размере 15000 рублей, в т.ч. НДС 2288,14. Реализация будет только в 4 квартале. Этот НДС будет просто сидеть вместе с другими авансами 3 квартала в строчке 070. Отдельной строчки в декларации для него нет? 3) Самый сложный вопрос. Голова кругом, проверьте, пожалуйста, правильность. Итак. в 3 квартале фирма оплатила аванс поставщику в размере 121305,6 рублей, в т.ч. НДС 18 504,24. Получена с/ф на аванс № 1. Отгрузка по этой оплате была не полной! Отгружено на 67 223.52 рубля. в т.ч. НДС 10254,44 рубля. С/ф на реализацию № 2. Правильно ли я понимаю, что НДС с аванса по с/ф № 1 на сумму 18 504,24 должен указываться в строке № 150. а НДС с реализации на сумму 10254,44 должен "сидеть" в строке № 130 совместно с другими НДС по приобретенным материалам, а также должен быть указан в строке № 090, в т.ч. в строке № 110 Декларации. Буду очень благодарна за помощь
Shumilov, что за проводка 62.02- 62.02? у тебя остаток по 76.АВ должен быть 38635,63 приблизительно.. так что формируй оборотки и проверяй 62.02 с 76.ав для начала
Сообщение от Анжелика Ник Shumilov, остаток по 76.ав какой? 38 679,55 руб. Вложение 54718
Shumilov, остаток по 76.ав какой?
Анжелика Ник, ZZZhanna, спасибо за ответы. У меня по декларации вопросы только по строке 070. Вчера читал форум, но четкого и однозначного ответа не нашел. По логике должно быть 2 898 952 руб. Я прав или заблуждаюсь? Анализ счета 62.02 Вложение 54716 Анализ счета 68.02 Вложение 54717
Сообщение от Shumilov 2 899 252, это же оплата, она вообще тут ни при чем. Смотреть лучше по счету 90 (выручку), а 300 руб. - это аванс, с которого по-правильному НДС д.б. начислен, потом поставлен в вычет с аванса.
Сообщение от Shumilov для заполнения декларации по НДС? для заполнения декларации по НДС используют книги покупок и продаж.. правильность заполнения проверяют по анализу 68.02 счета..для проверки 68.02 можно проверить оборотку 62.02 с обороткой 76.АВ
Друзья, подскажите как правильно использовать отчет "Анализ счета 62.02" для заполнения декларации по НДС? Конкретно в моем случае сумма для строки 070 будет - 2 899 252, или 300 рублей не засчитываются? Отчет прилагаю во вложении. Заранее благодарю за посильную помощь. Вложение 54715
фуууу (выдохнула)....а то уж испугалась...думала, что опять попутала....
Сообщение от saigak а не в 200 где Отражается сумма налога, исчисленная в предыдущие периоды с авансов (предоплаты) за предстоящие поставки товары (работы, услуги)? Ага... память подводит, надо было сначала на декларацию глянуть, а то вспомнила только, что строки ниже 130 - это вычеты
Сообщение от Январь Вот когда отгрузите, аванс зачете, тогда (в 3 квартале, предположительно) НДС в полученного аванса в 150 и должен попасть. а не в 200 где Отражается сумма налога, исчисленная в предыдущие периоды с авансов (предоплаты) за предстоящие поставки товары (работы, услуги)? 150 это же Отражается сумма НДС по авансу (предоплате) перечисленным поставщику за товары (работы, услуги), в счет будущих поставок, т.е. в зачет с отправленного аванса... я сама всегда эти строки путаю...
Сообщение от Liana_sh есть 1 сумма, поступившая на счет 30.06.2014 года, на нее я выписала авансовую с/ф, отгрузка была уже в 3 квартале. Эту сумму что ли ставить надо в строчку 150??? 150 - это вычеты. Вот когда отгрузите, аванс зачете, тогда (в 3 квартале, предположительно) НДС в полученного аванса в 150 и должен попасть. А сейчас у вас НДС с аванса к уплате, это 070 строка
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, строка 150 декларации когда заполняется - не могу разобраться???? У меня по итогам 2 квартала есть 20 реализаций. которые оплачены и отгружены во втором квартале и есть 1 сумма, поступившая на счет 30.06.2014 года, на нее я выписала авансовую с/ф, отгрузка была уже в 3 квартале. Эту сумму что ли ставить надо в строчку 150???
спасибо еще раз
Сообщение от Liana_sh строка 030 - для чего она нужна? я думала, раз там налоговая ставка 18/118 - значит это с авансов Расчетная ставка применяется не только по авансам. Не по обычной реализации, а когда налоговая база определяется по-другому. (перепродажа автомобилей, купленных у физ.лиц, например). А для авансов именно 070 строка отдельно выделена Сообщение от Liana_sh В строчке 070 налоговая база с учетом ндс пишется ведь? Да
Январь, спасибо. а вот для общего развития так сказать, строка 030 - для чего она нужна? я думала, раз там налоговая ставка 18/118 - значит это с авансов А! вот еще хотела спросить. В строчке 070 налоговая база с учетом ндс пишется ведь? а рядом сумму НДС с авансов ставим
Сообщение от Liana_sh что должно попасть в строчку 010 декларации: я так понимаю, что туда садиться вся сумма без НДС по отгруженной продукции? (т.е. вот было у нас 20 отгрузок, соответственно 20 с/фактур на реализацию. Получается в эту строчку должна попасть сумма всех отгрузок без НДС, так? рядом 18% налог считаем..... Да, так Сообщение от Liana_sh А в какой тогда строчке отображается налоговая база и налог по авансовым с/ф В 070 все полученные авансы В 200 зачтенные авансы
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться со строчками в декларации по НДС (заполняю впервые). За 2 квартал была реализация продукции (часть продукции реализовывалась ДО оплаты покупателем, часть ПОСЛЕ оплаты, т.е. выписывались с/ф на аванс). Все авансы закрыты отгрузкой во втором квартале. т.е. нет авансов, которые бы переходили на 3 квартал. Смотрю декларацию, читаю инструкцию по заполнению. немного непонятно вот что. что должно попасть в строчку 010 декларации: я так понимаю, что туда садиться вся сумма без НДС по отгруженной продукции? (т.е. вот было у нас 20 отгрузок, соответственно 20 с/фактур на реализацию. Получается в эту строчку должна попасть сумма всех отгрузок без НДС, так? рядом 18% налог считаем..... (тоже суммарно по всем с/ф на реализацию должен сесть). А в какой тогда строчке отображается налоговая база и налог по авансовым с/ф (которые были отгружены в этом же втором квартале). Т.к. вот из 20 имеющихся отгрузок по 11-ти у меня были выписаны сначала авансовые счета фактуры, а потом счета-фактуры на реализацию. Вот по этим 11 авансовым счетам фактурам куда цифры должны попасть? в строку 030????? или я их все же суммирую в строчке 010???? Есть еще интересная строка 070 - но я так для себя поняла, что туда попадает суммы из авансовых с/фактур, которые еще не были отгружены в этом квартале? Или я не права? Или именно в строку 070 у меня должна попасть налоговая база и налог по этим моим 11-ти авансовым счетам фактурам???? (которые были отгружены в том же квартале, что и выписаны) Далее мне нужно будет заполнить строчку 120. В строке 130 я пишу только сумму входящего налога (по приобретенным материалам и пр) в строке 200 я пишу сумму налога со своих 11-ти авансовых счетов фактур?????? (отгрузка была тоже во 2 квартале, тогда же, когда и эти с/ф на аванс) ну и строчки 220 и 230 заполняю.
Сообщение от Ната.ру Должно бы Если сам аванс закрылся, то и счет 76.ВА должен закрыться. Если это не так - ищите ошибку по каждому документу, перепроводите документы по данному контрагенту.
Они давали сч.ф. в 1квартале и не закрылась сумма НДС 9093,04 на 31.03.(висит по К 76.ВА) потом были еще оплаты и поставки. Должно бы по идее уже закрыться.
Сообщение от Ната.ру но сч.ф. на аванс они нам не давали тогда у вас вообще нет права ставить сумму НДС с выданного аванса к вычету.
Правила форума