×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Ликвидационный баланс

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.04.2015, 15:02
    MazIr
    Подскажите, форму 2 "отчет о прибылях и убытках" при сдаче промежуточного и ликвидационного баланса надо заполнять?
  • 30.11.2013, 13:46
    МаргоМ
    Добрый день!
    Пожалуйста помогите с заполнением ликвидационного баланса!
    ООО на УСН, "0" баланс с октября 2012 года, деятельность не велась, з/п не начилялась с 01.01.2013 года.
    С октября 2012 года весь УК списан за обслуживание счета, т.е. на расчетном счете с 01.10.2013 года - "0".
    01.10.2013 года - Решение о ликвидации.
    Я единственный учредитель - генеральный директор - бухгалтер - ликвидатор, в штате ни кто не числится с 2011 года.
    Кредиторов нет и не было.
    В ФНС №46 сказали, что Промежуточный и Ликвидационный балансы в моем случае будут одинаковые и их можно подать в один день.
    Истекает 2-х месячный срок с момента публикации в "Вестнике", находясь на УСН бухгалтерский баланс никогда не сдавала, для меня это темный лес. Пожалуйста скиньте последнюю форму, образец заполнения, что и где указывать в моей ситуации! Какую дату указывать - дату принятия решения о ликвидации?
    Заранее очень благодарна!
  • 18.12.2012, 14:14
    Юлька К
    rnb09, спасибо, что поделились опытом. Ребята, кто сдавал ликвидационный баланс в Москве в ифнс 46, отзовитесь. Какие у них там требования?
  • 18.12.2012, 14:05
    rnb09
    Цитата Сообщение от Юлька К Посмотреть сообщение
    А разве не нежно в конце сделать проводку Д80 К84 10000 руб?
    - я не делала
  • 18.12.2012, 14:04
    Юлька К
    А разве не нежно в конце сделать проводку Д80 К84 10000 руб?
  • 18.12.2012, 13:52
    rnb09
    Цитата Сообщение от Юлька К Посмотреть сообщение
    Организация ликвидирована?
    аха
  • 18.12.2012, 13:47
    Юлька К
    А у Вас были местные требования? И как все прошло? Организация ликвидирована?
  • 18.12.2012, 13:42
    rnb09
    Цитата Сообщение от Юлька К Посмотреть сообщение
    В промежуточном у меня УК 10 тыс и нераспределенная прибыль -10 тыс.
    Сдавала ликвидационный с теми же цифрами.

    Цитата Сообщение от Юлька К Посмотреть сообщение
    Нужно ли заполнять на 31 дек прошлого и позапрошлого года?
    -да

    Цитата Сообщение от Юлька К Посмотреть сообщение
    И нужно ли вносить какие-то дополнительные записи типа требования кредиторов предъявлены не были?
    - лучше узнать в налоговой/ могут быть "местные требования"
  • 18.12.2012, 13:37
    Юлька К
    Ребята, у меня тоже сложности с заполнением ликвидационного баланса. В промежуточном у меня УК 10 тыс и нераспределенная прибыль -10 тыс. А в ликвидационном будут все нули? Нужно ли заполнять на 31 дек прошлого и позапрошлого года? И нужно ли вносить какие-то дополнительные записи типа требования кредиторов предъявлены не были? Благодарб заранее за проявленный интерес и ваши ответы!
  • 05.12.2012, 16:07
    Ольга2010
    помогите составить Промежуточный ЛБ=
    актив: ндс =19т.р
    расчета по налогам и сборам=3
    расчеты по 69=2
    ден ср-ва=7, итого=30
    Пассив:УК=10
    убыток =-144
    заем средства=18
    расчеты с 60=147. итого 31
    Спишу дт задолженость по 68,69 и сч 19 на внереал расходы(19+3+2=24),спишу сч 66,60(18+147-144)=21 на доходы, получиться в итоге красиво= А=ден средства 7 тыс, в Пасииве=10 (УК)-3 (убыток)
    Скажите при составлении ПЛБ и ЛБ = должны ли мы составлять декларацию по налогу на прибыль??? ( на момент подачи ПЛБ, ЛБ какие отчеты-декларации сдаются в территор. налоговую?)
    если составлять декларацию по налогу на прибыль= за тек год убыток=43 т.р(101 т.р за предыд годы). при списании 66,60( сч 68,69,19) возникнет прибыль, соответственно будет налог на прибыль??? Помогите, пожалуйста
  • 12.09.2012, 14:19
    понаехавший Тут
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Расчетов с кредиторами не было. Р/счет уже закрыт. З/д по оплате труда нет. Имущества нет. Возможен ли вариант:
    АКТИВ
    1250 Денежные средства 6
    Итого Баланс 6
    ПАССИВ
    1310 УК 10
    1370 Нераспр.прибыль (4)
    Итого Баланс 6
    Это правильный ликвидационный баланс. 6 делится между учредителями пропорционально их долям и ничем не облагаются.
  • 12.09.2012, 13:22
    cleose
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, если дата ликвидации к примеру 08.09.12. то период в Балансе ставить 01.01.12-31.12.12? , и где отразить в печатной форме дату ликвидации на которую сдается баланс?
  • 04.09.2012, 06:31
    Лебедь Белая
    а промежуточный тоже нулевым сделать?
  • 03.09.2012, 20:41
    Полина027
    мне кажется при добровольной ликвидации возможен только нулевой ликвидационный баланс
  • 03.09.2012, 19:54
    Лебедь Белая
    Спасибо! а можно всё с нулями сдать или лучше как в ПЛБ рыба (см выше)
  • 03.09.2012, 08:35
    Полина027
    по форме КНД. просто в печатной форме название баланса дополнить, также в правом верхнем углу может понадобиться надпись "Утвержден внеочередным бщим собранием участников (акционеров) общества, протокол №, председатель собрания, секретарь собрания"
    при выгрузке файла код периода должен быть 90. (у меня например 1с выгружала неправильно, исправляла вручную)
  • 02.09.2012, 19:50
    Лебедь Белая
    или можно вот в такой произвольной форме сдать?
    Вложение 49627
  • 02.09.2012, 19:21
    Лебедь Белая
    А форма этого баланса какая? КНД 0710099?
  • 02.09.2012, 19:07
    Полина027
    дебиторку и остальные активы списать (в убыток)
    кредиторскую задолженность и заемные средства списать в доход
    УК направить на погашение убытка
    деньги выдать участникам общества
  • 02.09.2012, 19:06
    Лебедь Белая
    Ответьте, пожалуйста.
  • 01.09.2012, 16:22
    Лебедь Белая
    Расчетов с кредиторами не было. Р/счет уже закрыт. З/д по оплате труда нет. Имущества нет. Возможен ли вариант:
    АКТИВ
    1250 Денежные средства 6
    Итого Баланс 6
    ПАССИВ
    1310 УК 10
    1370 Нераспр.прибыль (4)
    Итого Баланс 6
  • 01.09.2012, 15:44
    Лебедь Белая
    Добрый день!
    Аналогичный вопрос: Как правильно составить промежуточный ликвидационный баланс при наличии 3 месяца назад такого баланса:
    АКТИВ
    1230 Дебиторская з/д 5
    1250 Денежные средства 1
    Итого Баланс 6
    ПАССИВ
    1310 УК 10
    1370 Нераспр.прибыль (15)
    1520 Кредиторская з/д 11
    Итого Баланс 6
  • 21.08.2012, 19:07
    Аноним
    Цитата Сообщение от Pigalica Посмотреть сообщение
    куда убирать, как?
    а остальное? баланс должен стать "нулевым"?
    за счет 84-го
    с чего?
  • 21.08.2012, 18:58
    Pigalica
    куда убирать, как?
    а остальное? баланс должен стать "нулевым"?
  • 21.08.2012, 18:55
    Аноним
    Цитата Сообщение от Pigalica Посмотреть сообщение
    Как при наличии такого ПЛБ составить окончательный ликвидационный баланс.
    Данные из ПЛБ:
    АКТИВ
    1180 ОНА 75
    1230 Дебиторская з/д 1223
    1260 Прочие оборотные активы 46 (это НДС по авансам)
    Итого Баланс 1344
    ПАССИВ
    1310 УК 100
    1370 Нераспр.прибыль (847)
    1420 ОНО 65
    1510 Заемные ср-ва 389
    1520 Кредиторская з/д 1637
    Итого Баланс 1344

    Расчетов с кредиторами не было. Р/счет уже закрыт. З/д по оплате труда нет. Имущества нет. Указали в ПЛБ зачем-то ОНА и ОНО. Как теперь составить баланс, чтобы его приняли?
    в чем сложность?
    убираем она, прочие, оно
  • 21.08.2012, 17:38
    Pigalica
    Как при наличии такого ПЛБ составить окончательный ликвидационный баланс.
    Данные из ПЛБ:
    АКТИВ
    1180 ОНА 75
    1230 Дебиторская з/д 1223
    1260 Прочие оборотные активы 46 (это НДС по авансам)
    Итого Баланс 1344
    ПАССИВ
    1310 УК 100
    1370 Нераспр.прибыль (847)
    1420 ОНО 65
    1510 Заемные ср-ва 389
    1520 Кредиторская з/д 1637
    Итого Баланс 1344

    Расчетов с кредиторами не было. Р/счет уже закрыт. З/д по оплате труда нет. Имущества нет. Указали в ПЛБ зачем-то ОНА и ОНО. Как теперь составить баланс, чтобы его приняли?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •