Ответить в теме: По каким цифрам заполняется декларация по прибыли?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте, Лера!!!если вы еще посещаете данный ресурс, то отзовитесь, пожалуйста. Искала-искала, и наткнулась на эту тему, правда сейчас уже за 2010 год сдаем отчет, и формы поменялись, и релизы уже не те в 1с, но вдруг..мне повезет, и вы откликнитесь
Сообщение от Аноним А еще у меня за март почему-то не закрывается 44.1.1. За январь-февраль нормально закрылся на 90.7.1. А за март говорит,что база распределения по сч.90.1 равна нулю, хотя выручка была... Бывает иногда. Или закрывайте вручную, ессно по субконто, или попробуйте провести в конфигураторе тестирование и исправление базы данных.
А еще у меня за март почему-то не закрывается 44.1.1. За январь-февраль нормально закрылся на 90.7.1. А за март говорит,что база распределения по сч.90.1 равна нулю, хотя выручка была...
Точно! Спасибочки большое!!
Да, и в справочнике "Статьи издержек обращения" по субконто "Оплата труда" нужно заполнить признак отнесения к НУ.
Заполните в справочнике "Налоги и отчисления" признак отнесения к НУ расходам. Там должен стоять признак "Косвенные расходы"
Все сформировала.. На косвенные расходы отнеслись только страховая и накопительная части и несч.случаи. Вся з/п с ЕСН "повисла" на Н01.06. При проведении Регламентных операций по НУ, списываться не хочет. говорит нет базы для распределения (((
Сообщение от Аноним Добрый день! А у меня еще вопросик )) Начисленная з/п с налогами не включается в расходы. У нас торговая организация, это косвенные расходы. Счет 44.2 списывается в 90.7.1 в БУ, а в налоговом учете этих сумм нет. Что делать? Проводить вручную на счет Н07.04 ?! В НУ заполняется документ "Расходы на оплату труда" и "Начисление налогов" в меню "Налоговый учет"
Сообщение от Аноним Добрый день! А у меня еще вопросик )) Начисленная з/п с налогами не включается в расходы. У нас торговая организация, это косвенные расходы. Счет 44.2 списывается в 90.7.1 в БУ, а в налоговом учете этих сумм нет. Что делать? Проводить вручную на счет Н07.04 ?! Сформировать в регламентных документах НУ документ "Расходы на ЗП"
Добрый день! А у меня еще вопросик )) Начисленная з/п с налогами не включается в расходы. У нас торговая организация, это косвенные расходы. Счет 44.2 списывается в 90.7.1 в БУ, а в налоговом учете этих сумм нет. Что делать? Проводить вручную на счет Н07.04 ?!
Сообщение от Лера Я очень рада, что помогла вам. В свое время мне вообще не к кому было обратиться, инета еще не было. Приходилось все обдумывать самой. Если нужна будет помощь - обращайтесь. Чем смогу - помогу. СПАСИБО ЗА ВСЁ!
Сообщение от Larisa Scvortsova Лера, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, за Вашу помощь, я думаю, что многие с интересом читали Ваши сообщения. Такие вопросы на форумах почему то не так часто поднимают и отвечают на них очень куца. А Вы на столько понятно объясняете, СПАСИБО!!!! И ещё у меня вопрос, Лера, Вы очень много знаете по бухгалтерии, вот все знания Вы от куда черпаете? А особенно у меня вопрос по налоговому учету, вот всё, что Вы мне написали, как заполнить декларацию по прибыли на основании данных БУ, я всё так и сделала и представляете я вышла на суммы которые стоят в НУ, если бы я по нему заолняла декларацию, я была в ВОСТОРГЕ и с завистью думала о Вас, насколько Вы много и детально знаете... Лера, где Вы вычитали такое детальное заполнение декларации, на основании сч. БУ, я сколько раз пыталась заполнять прибыль по методичке, но там так написано, очень уж заумно, да ещё куча ссылок... Или Вы действительно всё это ПРОРАБОТАЛИ!!! Всё, с отчетностью за 1 кв. 2007 год покончено!!!! Огромное спасибо Вам Лера! УДАЧИ И УСПЕХОВ!!!! Лариса, я работаю главбухом уже 15 лет. Хотя мое первое образование - химик. Но пришел 91 год и пришлось "переквалифицироваться в управдомы". Я вообще-то люблю свою работу и мне очень нравится доходить до всего своим умом. Кстати, методички я читаю крайне редко, только если уж что-то совсем новое. В БУ все есть, нужно только подходить в цифрам аналитически и стараться сопоставлять, откуда и что берется. Я очень рада, что помогла вам. В свое время мне вообще не к кому было обратиться, инета еще не было. Приходилось все обдумывать самой. Если нужна будет помощь - обращайтесь. Чем смогу - помогу. Удачи и успехов на нашей тяжелой, но интересной ниве!
Сообщение от Лера Конечно, здесь имеется ввиду, что раньше можно было уменьшать налоговую базу на 30%, потом на 50%, а с 01.01.07 - на всю сумму убытков. Лера, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, за Вашу помощь, я думаю, что многие с интересом читали Ваши сообщения. Такие вопросы на форумах почему то не так часто поднимают и отвечают на них очень куца. А Вы на столько понятно объясняете, СПАСИБО!!!! И ещё у меня вопрос, Лера, Вы очень много знаете по бухгалтерии, вот все знания Вы от куда черпаете? А особенно у меня вопрос по налоговому учету, вот всё, что Вы мне написали, как заполнить декларацию по прибыли на основании данных БУ, я всё так и сделала и представляете я вышла на суммы которые стоят в НУ, если бы я по нему заолняла декларацию, я была в ВОСТОРГЕ и с завистью думала о Вас, насколько Вы много и детально знаете... Лера, где Вы вычитали такое детальное заполнение декларации, на основании сч. БУ, я сколько раз пыталась заполнять прибыль по методичке, но там так написано, очень уж заумно, да ещё куча ссылок... Или Вы действительно всё это ПРОРАБОТАЛИ!!! Всё, с отчетностью за 1 кв. 2007 год покончено!!!! Огромное спасибо Вам Лера! УДАЧИ И УСПЕХОВ!!!!
Сообщение от Larisa Scvortsova Да, я уже посмотрела п.1 ст. 283 гл 25 НК, только у меня заминка, цитирую ст. 283 "Положения п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года" ... Под меня это подходит, или это только для вновь открывшихся предприятий??? Конечно, здесь имеется ввиду, что раньше можно было уменьшать налоговую базу на 30%, потом на 50%, а с 01.01.07 - на всю сумму убытков.
Сообщение от Лера О списании убытков можете посмотреть в гл 25 НК, ст. 283 А проводка по начислению прибыли действительно самая последняя в отчетном периоде. Она не затрагивает ни доходов, ни расходов, а только отражает взаиморасчет в бюджетом по прибыли. Да, я уже посмотрела п.1 ст. 283 гл 25 НК, только у меня заминка, цитирую ст. 283 "Положения п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года" ... Под меня это подходит, или это только для вновь открывшихся предприятий???
Сообщение от Larisa Scvortsova Т.Е. если у меня прибыль за 1 кв. 2007 года 200 руб я могу сразу все 100% списать???? Лера, а где это я могу посмотреть, а то шеф мне не поверит.... И ещё меня всегда мучает вопрос. Вот я уже сделала в 1С "закрытие месяца", "регламентные операции по НУ", а как мне теперь сделать проводку по нач. налога на прибыль, после всех этих журналв, эта операция будет самая последняя в квартале? Или надо будет перепроводить "закрытие месяца" и "регламент НУ" О списании убытков можете посмотреть в гл 25 НК, ст. 283 А проводка по начислению прибыли действительно самая последняя в отчетном периоде. Она не затрагивает ни доходов, ни расходов, а только отражает взаиморасчет в бюджетом по прибыли.
Сообщение от Лера Лариса, у меня убытков не было уже лет 5, сильно не обращала внимание на порядок их списания. Но знаю, что до 1 января 2007 можно было списать только 50% от прибыли, а с этого года можно списать все убытки сразу. Т.Е. если у меня прибыль за 1 кв. 2007 года 200 руб я могу сразу все 100% списать???? Лера, а где это я могу посмотреть, а то шеф мне не поверит.... И ещё меня всегда мучает вопрос. Вот я уже сделала в 1С "закрытие месяца", "регламентные операции по НУ", а как мне теперь сделать проводку по нач. налога на прибыль, после всех этих журналв, эта операция будет самая последняя в квартале? Или надо будет перепроводить "закрытие месяца" и "регламент НУ"
Лариса, у меня убытков не было уже лет 5, сильно не обращала внимание на порядок их списания. Но знаю, что до 1 января 2007 можно было списать только 50% от прибыли, а с этого года можно списать все убытки сразу.
Сообщение от Лера Ну вообще-то покрытие убытков также идет нарастающим. Т.е. получается, что 60 руб., списанных в 1 кв. за 2004 г, вошли убытком уже в 2006 год. Так? Наверно так....
Сообщение от Larisa Scvortsova за 1 кв. 2006 года была получена прибыль и бух. уменьшил её на 50 % за счет убытка 2004-2005г.г. Ну вообще-то покрытие убытков также идет нарастающим. Т.е. получается, что 60 руб., списанных в 1 кв. за 2004 г, вошли убытком уже в 2006 год. Так?
Сообщение от Лера А вот тут мне не понятно. Как можно в 2006 уменьшать прибыль, если, как вы пишите, по результатам 2006 получен убыток? за 1 кв. 2006 года была получена прибыль и бух. уменьшил её на 50 % за счет убытка 2004-2005г.г.
Сообщение от Larisa Scvortsova Вот тут не очень понятно... в 2006 году остаток неперенесенного убытка на нач. периода сотавлял 350 руб., в 2006 году бух. уменьшил прибыль полученную в 2006г. на 60 руб., Т,Е, на начало 2007 года неперенесенный убыток будет 350-60 = 290 руб. (2004-2005гг) и ещё есть убыток за 2006 г.- 120 руб. Теперь я могу уменьшить прибыль на 50%. ДА???? Если у меня получается прибыль в 1 кв. 2007г. 200 руб., я плачу налог на прибыль только со 100 руб. (50% от 200 руб.)??? А вот тут мне не понятно. Как можно в 2006 уменьшать прибыль, если, как вы пишите, по результатам 2006 получен убыток?
Сообщение от Лера С 1 января можете уменьшить на всю сумму оставшегося убытка, т.е. за минусом уже списанного. Вот тут не очень понятно... в 2006 году остаток неперенесенного убытка на нач. периода сотавлял 350 руб., в 2006 году бух. уменьшил прибыль полученную в 2006г. на 60 руб., Т,Е, на начало 2007 года неперенесенный убыток будет 350-60 = 290 руб. (2004-2005гг) и ещё есть убыток за 2006 г.- 120 руб. Теперь я могу уменьшить прибыль на 50%. ДА???? Если у меня получается прибыль в 1 кв. 2007г. 200 руб., я плачу налог на прибыль только со 100 руб. (50% от 200 руб.)???
С 1 января можете уменьшить на всю сумму оставшегося убытка, т.е. за минусом уже списанного.
Сообщение от Лера Без проблем. Лера, здравствуйте! Это опять Я. Лера у меня возник вопрос, у нас получается прибыль 200 тыс. руб., не очень хочется платить налог на прибыль, могу ли я его уменьшиь за счет убытков прошлых лет, это я так понимаю надо заполнить Приложение № 4 к Листу 02, так? Я запуталась в том, что впрошлом году гл.бух. уже уменьшал прибыль, т.е. у неё было (примерно): 2004 г. - 150 руб 2005г. - 200 руб. она уменьшила прибыль на 60 руб., т.е. я должна записать уже у себя в 1 кв. 2007г.: 2004г. - 90 руб. (150-60)???? 2005г. - 200 руб. 2006г. - 120 руб. ПРАВИЛЬНО?
Спасибо Вам!
Без проблем.
Сообщение от Лера В принципе, конечно, можно. Если что, потом подадите уточненку. Лера, огромное спасибо за столь подробную инструкцию, сейчас буду делать, а то время уже поджимает. Можно я ещё раз обращусь, если что-то не будет понятно?
Сообщение от Larisa Scvortsova Лера, решила сегодня залесть и посмотреть "Технологический анализ БУ", БОЖЕ.. , там такое твориться, с прошлых лет тянутся ошибки... Решила сегодня исправить ошибки в БУ на основании этого "Технологического анализа БУ". А потом уже продолжу и "Анализ состояния НУ". Лера, скажите, я конечно уже не успею всё исправить до 28 числа, когда уже надо сдавать ПРИБЫЛЬ, например если нет расхождений между БУ и НУ, я же могу на основании БУ составить декларацию по прибыли (только в этот раз), если да, то на какие цифры я должна посмотреть в оборотке??? В принципе, конечно, можно. Если что, потом подадите уточненку. Итак, в оборотно-сальдовой: 1. Оборот Кт 90.1 + Кт 91.1 (в части реализации прочего имущества, кроме товаров) - Дт 90.3-Дт 91.2(Нач. НДС по реал. прочего им-ва) = стр. 010 прилож № 1 к листу 02. 2. Оборот Кт 91.1 без реализации проч. им-ва = стр.100 того же приложения. По строкам распишите сами. При формировании оборотки по сч. 90.1 и 91.1 появляется расшифровка выручки по видам деятельности (если, конечно, вы их разделяете) 3. Оборот Дт 90.2 (в части с/стоимости проданных товаров) = стр. 030 прилож. " 2 к листу 02. Если нет транспортных на остаток товара, то эта же цифра в стр.020 4. Оборот Дт 90.8 (туда списывается сч.44) = стр 040 этого же приложения. 5. Оборот Дт 91.2 в части с/ст-ти реализ. прочего им-ва (без НДС) = стр. 060 этого же приложения. Только лучше сформировать не оборотку, а анализ счета, т.к. там будет виден НДС. 6. Оборот Дт 91.2 без НДС и с\стоимости проч. имущества = стр. 200 этого же приложения. 7. Все расшифровки по некоторым строкам, которые есть в декларации, сделаете сами.
Сообщение от Лера Лариса, когда вы вводите сч-ф, даже если нет крыжа "Включить в книгу продаж" и потом ее проводите, то проводки по начислению НДС формируются. Также формируются проводки по начислению НДС документом "Запись в книгу продаж", если это документ проводится. Лера, решила сегодня залесть и посмотреть "Технологический анализ БУ", БОЖЕ.. , там такое твориться, с прошлых лет тянутся ошибки... Решила сегодня исправить ошибки в БУ на основании этого "Технологического анализа БУ". А потом уже продолжу и "Анализ состояния НУ". Лера, скажите, я конечно уже не успею всё исправить до 28 числа, когда уже надо сдавать ПРИБЫЛЬ, например если нет расхождений между БУ и НУ, я же могу на основании БУ составить декларацию по прибыли (только в этот раз), если да, то на какие цифры я должна посмотреть в оборотке???
Правила форума