Ответить в теме: УСНО (типа обзор)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
п. 1 ст.248 При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю... итить, с третьего раза токо увидел
Ego, п. 1 ст.248 При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю...
Andyko, а где? чо я пропустил?
Ego, почему не сказано?
1. не получается, в ст.248 ничего про вычитание НДС не сказано 2. 15 млн.* коэффициент-дефлятор
Правильно ли я понимаю налоговый кодекс? Один из критериев для упрощенки это за предыдущий отчетный период не должно быть превышение дохода за 9 мес 15млн руб. Этот доход считается без НДС. Грубо говоря если доход 15млнруб, НДС- 2288136=, получается 15000000-2288136= 12711864. Значит организация может перейти на упрощенку. Да?
Это будут услуги сторонних организаций. Можете включать в расходы. При наличии договора, акта оказанных услуг (лучше чтоб он был), и доказательства оплаты
Спасибо, за быстрый ответ. А у Вас какой договор с заказчиком? Вы обязуетесь оказать ему услуги по проведению концерта? Да, так и есть. И он Вам платит за эти услуги, а Вы часть денег отправляете исполнителю? Всю сумму за вычетом комисии банка, а также, как я предполагаю, уплату минимального налога (как минимум) или, если эти расходы не защитают за расходы, направленные на получения дохода, 15% (в противном случае) Скажите, чтобы подтвердить расходы на оплату гонорара исполнителя я должен предоставить выписку из банка?
Valerosha, дублировать вопросы в форуме нельзя. Прочтите правила
Одна организация (заказчик) перечисляет на мой р/с счёт сумму, которую я потом должен перечислить на р/с другой организации А у Вас какой договор с заказчиком? Вы обязуетесь оказать ему услуги по проведению концерта? И он Вам платит за эти услуги, а Вы часть денег отправляете исполнителю?
У меня ИП (организация концертных мероприятий) УСН 15%. Одна организация (заказчик) перечисляет на мой р/с счёт сумму, которую я потом должен перечислить на р/с другой организации (исполнителю) за выполнение работ по проведению концерта. ВОПРОС: Могу ли я отнести к расходам ИП данное перечисление, или же налоговая заставит платить налог 15%?
Ripley, в кодексе все есть. Налоговый учет ведется только тех показателей, которые влияют на расчет налогов. Поэтому книг по ЕНВД быть не может в природе. Насчет дебатов мне тоже интересно. О чем дебатировали?
ссылку на дебаты мона?
так же как и постановления судов и писем ифнс, которые ежедневно выпускаются пачками. но кодекс не описывает все тонкости, а комментарии к кодексу это субъективное мнение.
Ripley, письма Минфина не нормативно-правовой акт, на основании них нельзя что-либо вести или не вести.
Сообщение от Над.К И предприниматели не ведут. поискала в поисковике, действительно не ведут согласно письма Минфина России от 11.03.2004 №04-04-06/40. еще год назад такие дебаты шли на счет этой книги по ЕНВД.
И предприниматели не ведут.
по ЕНВД, если не изменяет мне память, книгу доходов и расходов ведут только предприниматели.
По ЕНВД не ведется книга доходов и расходов. По ЕНВД - баланс и отчет о прибылях и убытках
Наша организациянаходится на УСНО занимается оптовой торговлей, дополнительно открыли отдел розничной торговли.Подскажите как вести книгу доходов и расходов по ЕНВД, что указывать в графе 3(наименование документа подтверждающего приобретение) и нужно ли вообще вести эту книгу
Также.
Клерки подскажите новичку предприниматель розничная торговля зал больше 150 кв. м. УСНО менее ЕНВД, а если ООО также? или можно УСНО и с залом менее 150 кв.м.
А можно ссылочку на пост[ановление]? http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...&postcount=118
Не надо. Потому что после того, как я это написала, появился пост № 118, в котором и написано, почему не надо А можно ссылочку на постановление?
До 25 октября.
Новая фирма, по УСН доходы первая прибыль была в июле. Налог платится до 01 октября?
Сообщение от Над.К Не надо. Потому что после того, как я это написала, появился пост № 118, в котором и написано, почему не надо. извините, невнимательна
Не надо. Потому что после того, как я это написала, появился пост № 118, в котором и написано, почему не надо.
Сообщение от Над.К С 26 мая 2006г. графу "доходы-всего" можно не заполнять. С 1 января до этой даты писать целевое финансирование в этой графе было надо. Расходы за счет целевого финансирование - тоже самое. С 26 мая в графе "расходы-всего" их можно не писать. На расчет налогооблагаемой базы они не влияют. Книга будет пустой. Если, конечно, Ваше целевое финансирование отвечает требованиям ст.251 НК. Т.е. эту книгу надо заполнять и при системе 6% доходы, писать все поступления целевого финансирования?
Нет.
Правила форума