×
×
Закрытая тема
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39

Тема: Сверка

  1. #1
    OnLine
    Гость

    Вопрос Сверка

    Добрый вечер!
    Сегодня была на сверке в ИФНС№16.
    Во-первых, мне сообщили, что с текущего квартала (4-го), в платежках на перчисление взносов в ПФ на страх. и накопит. части пенсии нужно указывать статус плательщика - 14. Я указывала 01, что до этого нововведения было правильно.
    Во-вторых, хочу попросить вас помочь мне в составлении платежек на перечисление недоплаты по взносам в ФСС и на добровольное перечисление пени..
    Я думаю надо составить так:
    недоимка:
    статус 01, кбк фсс, окато, ЗД, КВ.03.2005 НС
    пеня:
    статус 01, кбк, окато, ЗД, Кв.03.2005, ПЕ
    как вы считаете?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Все вроде правильно, я так тоже писала и все попало в лицевую карточку организации

  3. #3
    OnLine
    Гость
    Спасибо! А вы не подскажите, как по б/у и н/у отразить недоплату и пени?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    Статус 14 не только для ПФ но и для ЕСН тоже (ФБ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС)...так что на недоимку по ФСС я бы тоже поставил 14 ... насчет пени не знаю, но наверное тоже поставил бы 14

  5. #5
    Клерк Аватар для TAMA
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    68
    1. 14 вместо 01 -это не нововведение. Приказ МФ РФ 106н от 24.11.2004
    2. Если речь идет о взносах в ФСС на ОС от НС и ПЗ, то поля 101, 104-110 не заполняются. Если это ЕСН, зачисляемый в ФСС, то статус- 14 и при недоплате -АВ.

  6. #6
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Начисленные штрафы и пени по налогам фирма должна отражать на счете 99 «Прибыли и убытки». Это следует из инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н.
    В учете нужно сделать следующую запись:
    Дебет 99 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС (налогу на прибыль, налогу на имущество и т. д.)»
    или
    Д 91.2 - К 68,69
    и не учитывать при налогообложении.

    Облагаемую налогом прибыль суммы пеней и штрафов, которые начислены за нарушение налогового законодательства, не уменьшают. На это указано в пункте 2 статьи 270 Налогового кодекса.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    на ОС от НС и ПЗ поле 104 - 39310202050071000160... и все остальные поля мы заполняем

  8. #8
    Клерк Аватар для TAMA
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    68
    А я нет. Это ведь не бюджет получает, а сам фонд. Лишь бы рег.номер написала - и все попадет куда надо.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    ...ну не зря же КБК прописан...

  10. #10
    OnLine
    Гость
    у меня недоимка по ЕСН в части ФСС ..значит платежка по недоимке будет такая-же, как и на обычное перечисление налога, только назначение другое, так?

  11. #11
    OnLine
    Гость
    а от НСиПЗ платежку я как LUK_KUM заполняю с кбк, статус 08 пишу

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    OnLine ...я бы так и сделал...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    Не знаю как правильно статус писать по НС и ПЗ....я пишу так же как и в ФСС...

  14. #14
    OnLine
    Гость
    Вот объясните мне, у меня маленькая недоимка вследствие того, что в декларации округлила в большую строну, а заплатила чуть меньше, они зачисляют все по декларации, это, что моя вина что-ли? фактически недоимки-то нет! деньги правильно ушли...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    ...ну так и платите как по декларации...я так же ЕСН расчитываю с копейками, а по счету провожу с округлением...и плачу соответственно с округлением...и нет проблем.... ЕСН и ПФ по определению исчисляются без копеек...

  16. #16
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    1. По платежке в ФСС на НСиПЗ - наш фонд просит указывать КБК в назначении платежа, т.е. форма платежки не налоговая - получатель сам фонд.
    2. Не согласна с указанием "ЗД" (прошедших налоговых периодов) в основании платежа - платеж ведь за 2005г., значит "ТП" (платежи текущего года), налоговый период по ЕСН - год.
    3. Тип платежа в доплате налога "АВ".

  17. #17
    OnLine
    Гость
    а может писать "АП" - погашение задолженности по акту проверки?
    ведь выяснилось все при сверке...

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    У Вас есть Акт проверки???.... ...сами себе что ли рисуете???
    АП - это если у вас налоговая нашла или ФСС ...и составила Акт...

  19. #19
    OnLine
    Гость

    Помогите

    ой, простите, перепутала с актом сверки!

  20. #20
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Цитата Сообщение от OnLine
    а может писать "АП" - погашение задолженности по акту проверки?
    ведь выяснилось все при сверке...
    ну у вас же нет акта? значит платите вы добровольно - АВ.

  21. #21
    OnLine
    Гость
    ну чем-то же должны платежки отличаться от обычных налоговых платежей? или только назначением?

  22. #22
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Да ничем, получатся, что вы оплатили тот же налог только позже срока.

  23. #23
    OnLine
    Гость
    Ок, спасибо всем! только на перечисление пени пишу ПЕ?

  24. #24
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Конечно. И в КБК не забудьте 2000 в 14-17 разрядах.

  25. #25
    OnLine
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена_М
    Конечно. И в КБК не забудьте 2000 в 14-17 разрядах.
    Ой точно! спасибо!

  26. #26
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Я тоже весь 2005 год платила ЕСН как налогоплательщик, т.е. указывала статус 01. Деньги, значится, не дошли? Это что же получается, недоимка по ЕСН за целый год? Снова все заплатить + пени? А те, которые с 01? Что с ними делать? В письме ФНС РФ от 14.07.2005 N 10-3-03/3184@ написано налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с письменным заявлением на возврат сумм ошибочно перечисленного налога в соответствии с положениями статьи 78 части I Налогового кодекса Российской Федерации. Требовать возврата? Или просить перезачесть?

  27. #27
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Все равно же ничего не получится. Потому что плевать они в налоговой хотели на нас всех с высокой башни.

  28. #28
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    В моем клиент-банке даже не предусмотрен такой статус. От 01 до 08. И все...

  29. #29
    Клерк Аватар для Харменс
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    156
    Подскажите, пожалуйста, где можно посматреть что статус на НС и ПЗ - 8?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    Вот такое в сети откапал....
    http://www.r72.gnivc.ru/document.php...922&topic=pz72

Закрытая тема
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •