Дык Вы в городах, а у нас поселение в подмосковье. По адресу как и в кодах, присвоенных статистикой. Одиннадцать знаков. Фирма новая, только зарегились и понесли первый отчет. В Москве если что не так отчет не берут. А тут инспекторша два знака в МАШИНОЧИТАЕМОЙ форме штрихом сама вымазала и сказала и нам последние знаки замазать. Я в шоке. А платить как?
у меня поселение в Ленинградской области имеет ОКТМО из 8 знаков...
проверьте правильность вашего ОКТМО на оф сайте по адресу http://kod-oktmo.ru/
Почему-то я Вам верю...
Добрый день! Вопрос про начисление декретных выплат. У нас работает девушка- научный сотрудник на 0,25 ставки по основному месту работы. Зарплата смешная - 3750р/в месяц. Но эта сотрудница 2,5 года был участником коллектива, который получил грант Российского научного фонда, и оттуда выплаты ей шли солидные (примерно 50 тысяч рублей в месяц уже за вычетом взносов в обязательные страховые фонды).
Она недавно подошла и спросила будут ли у неё декретные выплаты с учётом выплат и по гранту или же только на основании ЗП (во втором случае декретные смешные). Я сказала, что только на основании ЗП. Но с другой стороны, декретные же идут из ФСС...А отчисления туда мы ей проводили.
Может я не права и ей не стоит расстраиваться?
Натата345, создайте лучше новую тему на форуме по этому вопросу. Ваш вопрос не имеет отношение к теме ветки да и многие его тут просто не увидят.
Почему-то я Вам верю...
Не могу понять. Есть новая форма за 1 кв.? Или такая же как за 2017 год?
Спасибо за совет
Добрый день!
Аптека на УСН.
Какой код категории застрахованного лица указать?
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,если документы на добровольную ликвидацию поданы,то:
-сдаем РСВ и 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 ,и потом,все эти отчеты сдаем до ликвидационного баланса (например,на дату,предшествующую )? А даты 51, 52, 53 или 90 - это только в конечных отчетах? И 0 в графе "форма реорганизации"?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, проверяю отчет внутренней программой в 1с ЗУП 2,5 - показывает ошибки "СВ на ОПС за каждый месяц по дополнительному тарифу, указанные в сведениях по застрахованному лицу не равны базе для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу умноженной на соответствующий тариф"
этот же отчет в 1с Зуп 3,1 - тоже есть ошибки, но уже по другим сотрудникам и по другим месяцам
тестирую Налогоплатильщиком - вообще ошибок нет
Чему можно верить?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: в январе сменил паспорт, в персонифицированных сведениях РСВ за первый квартал указывать паспортные данные актуальные на дату сдачи отчета или на начало года?
А Ты не выбиваешься из струи фирмы?
Добрый день, подскажите как объяснить ифнс : сдали отчет за 2017г, потом нашла ошибку, что встали суммы по умершему работнику, убрали, соответственно сумма налога уменьшилась им не нравиться.
Olenenok 135,
ПИСЬМО МИНФИНА РФ:
от 22 августа 2017 г. N 03-15-07/53912
суммы выплат и иных вознаграждений, начисленные до даты смерти работника, т.е. когда он являлся застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию, признаются объектом обложения страховыми взносами как выплаты в рамках трудовых отношений независимо от даты выплаты указанных сумм после его смерти членам его семьи или лицам, находившимся на иждивении указанного работника на день его смерти.
А какие суммы вы убрали из начисления?
Сумма выплаты зп родственнику и сумма на погребение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если корректирую в РСВ только ОКТМО, то раздел 3 сдавать не нужно?
Только листы с начислениями? суммы не изменяются.
Я так и не поняла. Можно для тупых по вопросам:
В орг-ции зарплата не начисляется вообще уже несколько лет, числится один сотрудник (он и директор и единственный учредитель). СЗВ - М на него подаем и всегда подавали.
Вопрос. Надо ли в РСВ заполнять 3.1 раздел его данными - ФИО, СНИЛС,паспорт... (начисления нулевые ,естественно в разделе 3.2) или нет? До сей поры сдавала 3 раздел (и 3.1 и 3.2)пустым и претензий не было. Но...хочу уточнить на всяк пожар... )
Кол-во застрахованных при этом в Приложении 1 к разделу 1 - ставлю 1 - это правильно?
Здравствуйте. Не доплатила по доп тарифу небольшую сумму . Но ещё с Пфр есть переплата , которая пока в налоговой не видна ...
Какие действия: доплатить , пени уплатить? Или не уплачивать? В РСВ что писать - старую сумму или старую+сегодняшнюю доплату?
Некоммерческие организации имеют право применять пониженный тариф, если доля доходов, полученных в виде целевых поступлений, грантов и от осуществления определенных видов экономической деятельности, составляет не менее 70 % в общем объеме доходов.
Вопрос, а если Доход за квартал = 0, но зарплата выплачивалась по пониженному тарифу. Что в этом случае?
Подскажите, как правильно заполнять Приложение 2 (соц.страх) по договорам ГПХ.
Указывать эти суммы в общих выплатах "020 строка" с последующим указанием в необлагаемых (по 030стр)?
Или вообще не указывать суммы по ГПХ в приложении 2?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)