Приветствую!
Прошу уважаемой аудитории посодействовать в вопросе - не силен в бухгалтерии, однако как программисту мне поставили задачу реализовать
Торговая фирма /реализация авто/ - по условиям контракта с дистрибьютором при выполнении определенных показателей моему клиенту делают скидку задним числом /изменяется цена за предыдущие поставки/ - выставляются исправительные счета-фактуры /поправьте меня если ошибся в терминологии/
Штатно в программе /1С Комплексная/ реализован механизм исправ. счетов-фактур /кстати двух видов: испр. и корректирующие/, а что касается накладных - регламент исправления мне не понятен. Не могли бы по проводкам сориентировать, есть сомнения по отнесению разницы в цене на фин. результат:
Если смоделировать ситуацию:
1) поступает товар 200 руб (Дт 41 Кт 60) НДС сверху 36 руб (Дт 19 Кт 60)
2) товар реализуется Дт 90.2.1 Кт 41 (интересует с/стоимость, остальные проводки опущу) 200 руб
Поставщик выставляет корректирующую фактуру и изменяет цену предыдущей поставки, скажем вместо 200 руб + 36 НДС, станет 100 руб +18 НДС
Вопрос как скорректировать предыдущие проводки - куда отнести разницу между 200 руб и 100 руб по с/стоимости (то ли это счет 90.2.1 то ли 91.2) - может получиться /а зачастую это именно так/ что корректируется уже закрытый период /квартал или предыдущий календарный год/