Подскажите, пожалуйста, почему сумма по документу "отражение НДС к вычету" может не попадать в декларацию по НДС? При этом в книгу покупок эта сумма попадает.
На начало года были введены остатки по дебету 19 счета, по конкретному контрагенту.
Сейчас нужно предъявить эту сумму к вычету. Завожу документ "отражение НДС к вычету"; документ расчетов выбираю из ранее заведенных (при вводе начальных остатков); на вкладке "счет-фактура" заполняю необходимые поля, но при этом в декларацию сумма НДС так и не попадает.
Может другим документом ее нужно учесть? Как быть?