Здравствуйте. вопрос возникает такой.
Есть контракт на услуги скажем на 1000$ - по нему раз в месяц происходят отчисления в валюте насчет ИП, на основании выписанного инвойса.
Но, после оплаты в банке возникает следующая ситуация:
а) Сумма и валюта платежа первичного - 1000$
Зачислено на кор.счет банка - 975$
зачислено на транзитный счет ИП - 975$
Вопрос1: как считать налогооблагаемую базу? поскольку эта вся информация идет в Налоговую Декларацию.
а) Цену контракта и\или сумму первичного валютного платежа (конечно же при учете даты курса ЦБ на день зачисления и валютной разницы)
б) Сумму зачисленную на транзитный счет (при таких же условиях курсовых разниц и т.д.)
Вопрос 2. при заполнении Книги учета доходов и расходов, что должно указываться доходах ?
а) сумма по уведомлению о зачислении средств на тр/счет -975$
б) или же тот выписанный инвойс на 1000$
поскольку было несколько бухгалтеров то и мнения у них всегда были разные, вот и обратился сюда Данные Налоговой декларации и КУДиР получаются разные.
С уважением и надеждой на помощь.