×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218

    Вопрос Про сувениры, безвозмездную реализацию и НДС

    Любимый Минфин продолжает писать, что раздача всякой рекламной продукцией является безвозмездной передачей с вытекающеми последствиями в виде начисления НДС. Решили послушиться и часть новогодних каледарей, раздаренную партнерам, так и провести. Вопрос - как при этом правильно оформить счет-фактуру? Или ну ее на фиг, все равно по ней никто ничего к вычету не возьмет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218

    Вниз Советов не слышно...

    Значит, никто не в курсе? Никто-никто своим партнерам на Новый Год ничего не подарил? Может все-таки есть какие-то варианты, подскажите, пожалуйста!

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    http://www.forum.klerk.ru/showthread...F8%E5%F7%EA%E8
    здесь очень активно обсуждали схожую проблему, к единому решению не пришли.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218

    Хорошее обсуждение...

    Мы, правда, свою продукцию не раздаем, т.к. у нас услуги, а раздаем буклеты рекламные на выставках и конференциях. И я хоть в суде буду спорить, что это - не реализация, а рекламные расходы. Но с Новым Годом - другое, там мы поздравляли партнеров, т.е. не выполнялось основное условие рекламы - неопределенность круга лиц, поэтому решили НДС начислить. Может у участников дискуссии идеи свежие появятся? Счет-фактуру сделаю на руководителя маркетингового отдела, хотя это, скорее всего, неправильно.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    хотя это, скорее всего, неправильно.
    Может быть и неправильно, но вы же заплатите НДС родной стране, какие могут быть проблемы.

  6. #6
    Клерк Аватар для gluchnaya
    Регистрация
    23.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    335
    а может как при реализации для собственных нужд - на себя?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2004
    Сообщений
    620
    Из интервью с начальником управления косвенных налогов ФНС Чамкиной Н. С.:
    Вопрос к ней: «Организация вручает во время переговоров партнерам рекламные сувениры (календари, ручки, визитницы) с названием фирмы. Надо ли начислять НДС и уплачивать его в бюджет?
    Ответ: «Товары, безвозмездно переданные в рекламных целя, являются объектом налогообложения по НДС»

    Т.е. они утверждают, что даже при том, что это рекламные расходы, НДС облагать надо

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2004
    Сообщений
    620
    Честно говоря, даже и не знаю, что делать... Сначала хотела эти подарки провести как рекламную акцию.. А выходит, что и с этой случае надо облагать НДС как безвозмездную реализацию

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Цитата Сообщение от odri
    Т.е. они утверждают, что даже при том, что это рекламные расходы, НДС облагать надо
    ИМХО, передача сувениров конкретным партнерам - это не реклама, т.к. реклама подразумевает неопределенность круга лиц, см. закон о рекламе. Поэтому НДС начислять нужно. А если бы это были рекламные расходы (например раздача буклетов в рамках выставки), то, опять же ИМХО, можно НДС не начислять, и идти в суд, если что.

  10. #10
    Клерк Аватар для Jil
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Москва, ЦАО,ВАО
    Сообщений
    334
    ИМХО если входящий НДС по сувенирной продукции был принят к вычету, а сами расходы в себестоимость продукции не входят, то облагать НДС надо.

    Форма с-ф не так важна, это же исходящий НДС

    Удачи всем, Марина.

    Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    54
    А скоро 8 марта! Опять проблемы! Как списать деньги, потраченные на подарки в налоговую, банки, фонды, нужным людям...? Если все по-честному? И оплатить покупку подарков с р/сч?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2004
    Сообщений
    620
    Опять приходится поднимать эту тему!
    В консультанте даны проводки только по начислению НДС : Д 91.2 К68.2 на основании счета-фактуры

    Но разве (поскольку это реализация, пусть и безвозмездная) не делается проводок Д 62 К 90.1?

    Буду очень благодарна за советы!

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •