Добрый день! Скажи пож. изменились ли реквизиты уплаты Минимального и Единого налого при УСН? КБК? и прочее? не могу нигде найти такую инфу, но слышала , что изменятся.... Москва УСН 15%
Добрый день! Скажи пож. изменились ли реквизиты уплаты Минимального и Единого налого при УСН? КБК? и прочее? не могу нигде найти такую инфу, но слышала , что изменятся.... Москва УСН 15%
А поиском не пробовали воспользоваться? Тема уже заезжена до дыр.
Best regards, Михаил
дайте ссылочку пож.![]()
Best regards, Михаил
спасибо, выходит не изменилось ничего![]()
С чего вдруг такой вывод?
Best regards, Михаил
Михаил, так это смотря с чем сравнивать. Если, например, с тем что было на той неделе, так действительно ничего не изменилось![]()
меня интересовала КБК уплаты мин. налога раньше было :
182 1 05 01030 01 1000 110
сейчас стало : 182 1 05 01030 01 0000 110 не заметила единичку![]()
Не так. Не заметила того, что внизу таблицы написано.не заметила единичку
Best regards, Михаил
182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
если следовать логике ссылок внизу таблицы то должно быть так:
182 1 05 01030 01 1000 110 , но этот же КБК был в прошлом году, выходит не изменился КБК мин. налога?
ПО минимальному за 2010 год КБК одинаковые, да. Но Вы ведь не спрашивали только про минимальный, правда? Причем Вы даже год не указали, который Вас интересует
да не указала год, извините, интересует уплата минимального налога за 2010 г. спрашивала про смену реквизитов
Надежда, спасибо Вам большое, Вы как всегда не бросаете , всегда подскажете
Последний раз редактировалось Olivka-k; 01.03.2011 в 18:22.
Подскажите пож-та в книге дох и расх нужно вписывать уплату миним. налога, и вкл-ся ли он в налогооблагаемую базу? спасибо
Сам минимальный налог никуда не вписывается и не включается. Разница между минимальным и единым в следующий налоговый период указывается в книге в специальной строке и учитывается в расходах в декларации
Извините, если я правильно поняла то ЕН по УСН (6%) за 2010 год платим на 182 1 05 01012 01 0000 110, а за 1 квартал 2011 на 182 1 05 01011 01 0000 110.
Правильно!!!!
следующий налоговый период имеется в виду за год?
Аноним, нигде перечисленные налоги в книге ДиР не отражать. Они не уменьшают налоговую базу по УСН.
У Вас есть право в следующий налоговый период (коим год является) учесть разницу между минимальным и единым налогом. При расчете налога за год
КНигу откройте и порядок её заполнения. А заодно и в главу 26.2 почитайте.
Светлячок 1, да
спасибо, а я перечисления в прошлом году в ПФ и ФОМС занесла в КУДиР, неправильно, да? и базу уменьшила! что ж делать теперь?
Надя К., и все-таки я запуталась:"за 2010 год платим на 182 1 05 01012 01 0000 110, а за 1 квартал 2011 на 182 1 05 01011 01 0000 110" или "за 2010 год платим на 182 1 05 01012 01 1000 110, а за 1 квартал 2011 на 182 1 05 01011 01 1000 110"?
Надя К, до меня наконец дошло, что красный вариант правильный для уплаты налога, а если пени или штрафы, то единичку меняем соответственно....
Извините, заработалась!!!!!![]()
Светлячок 1, на будущее - красный цвет в форуме могут использовать только модераторы
Извините, я не знала!!!![]()
Убытки и разница между единым и минимальным налогом учитываются только при расчете налога за налоговый период, т.е. год. А не при расчете авансов за отчетные периоды
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)