×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    тута Аватар для Баттерфляй
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213

    Ещё раз простите тупицу.....

    В панике..... Скажите, я все правильно делаю???Счет-факиуры складываю отдельно и каждый квартал либо книгу покупок либо книгу продаж вывожу на печать и втуда.... ..Затем.... отчетность тоже в отдельной папке..., договора отдельно, накладные отдельно и акты в папке...., банк.... А что ещё????Что нужно ещё подшивать????Запуталась совсем..... * и сильно не сердитесь на неважный вопрос..*
    Поделиться с друзьями
    хочу все знать.....

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    132
    Все у Вас в порядке. Не пугайтесь. И подшивайте ВСЕ документы, которые попадают к Вам на стол.

  3. #3
    тута Аватар для Баттерфляй
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    А из программы какие-нибудь отчеты нужно распечатывать и подшивать???
    хочу все знать.....

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    132
    Если Вы создаете первичные документы (на приход материалов, перемещение(для списания),+ кассовые) тогда да. А оборотки не надо, я думаю. Еще главную книгу надо. При проверке как-то раз у меня затребовала ИМНС.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    81
    Я еще по ЗП распечатываю
    Последний раз редактировалось Lu_lu; 05.11.2004 в 14:41.

  6. #6
    тута Аватар для Баттерфляй
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Спасибо большое!!!А скажите сейф(6300 руб) и вентилятор (600 руб) это ОС???Премного благодарна..
    хочу все знать.....

  7. #7
    тута Аватар для Баттерфляй
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Спасибо большое!!!Что бы я без Вас делала....:-)))
    хочу все знать.....

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    132
    Сейф-да, вентилятор- нет.

  9. #9
    тута Аватар для Баттерфляй
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Тогда я ещё к Вам.Оприходуем ОС Д 08.4 К 60.1, потом Д 01.1 К 08.4????И амортизацию начислять того дня, когда мы на 01 счет записали, или с следующего месяца????
    А вентилятор что????Материалы????
    хочу все знать.....

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    132
    Все правильно. Амортизация со следующего месяца, и вентилятор Дт10

  11. #11
    тута Аватар для Баттерфляй
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Большое человеческое спасибо!!!!)))
    хочу все знать.....

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •