×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1

    Как правильно?

    У нас комиссионная торговля при УСН, доходы - расходы. От своего лица, но за счет консигнанта мы приобрели ОС (металические конструкции) себе на склад. Т.е. мы перевыставляем эти расходы. Как учесть эти ОС? Или я не должен ничего делать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Ну,во-первых для Вас это ни в коем случае не ОС!

    А по проводкам так:
    Д 51 К76 - получены ден.ср-ва для исполнения дог.комиссии
    Д76 К60 - исполнено обязательство по дог комиссии
    Д002 - принято на забаланс оборуд., приобретенное от имени комитента
    Д60 К51 - оплачено поставщику оборудования
    Д76 К90.1 - выручка от оказания услуг
    Д90.3 К68(76) - НДС от посреднических услуг
    К002 - списано переданное оборудование
    Д51 К76 - получено комиссионное вознаграждение.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Вообще-то я это написала для обычной система налогообложения...
    А для УСН
    не должен ничего делать
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  4. #4
    У нас именно по этой операции нет вознаграждения.
    Деньги нам за это не перечисляют, они у нас на счету находятся, мы удерживаем свое вознаграждение сами. Нам разрешено делать несколько сделок за счет консигнанта.
    А если я сделаю проводки такие:
    Д60 К51 оплата поставщику
    Д76,5 К60 перевыставление расходов
    И все!? Так не пойдет?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Сообщений
    40

    Вопрос

    Подскажите ,пожалуйста каким документом в 1С (надеюсь у вас 1С),вы делаете проводку перевыставление расхода?У меня схожая проблема.

  6. #6
    Цитата Сообщение от Малика
    Подскажите ,пожалуйста каким документом в 1С (надеюсь у вас 1С),вы делаете проводку перевыставление расхода?У меня схожая проблема.
    У меня 1С:Бухгалтерия. Я делаю это документом:
    Журналы-Документы общего назначения-Услуги сторонних организаций.
    Где указываю счет 76,5, а в субконто ставлю консигнанта и сумму. Вот, но только не могу сказать, что это стопроцентно правильно.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •