×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Возврат оплаченного товара, возникновение авнса

    Если при возврате оплаченного товара покупателем у него возникает автоматический аванс, должен ли я на него начислить НДС и отразить в книге продаж, как в случае с предоплатой. И какие проводки я должен сформировать.
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2004
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    399
    то есть с реализации вы НДС уже начислили ?
    если все было недавно может проще аннулировать реализацию и тогда просто останется НДС с аванса который был раньше.
    А вообще по моему нет - НДС к начислению у вас в любом случае сторнируется, а с аванса вы уже платили.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Авансов вообще небыло раньше он возник только при возврате
    и что с ним делать

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2004
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    399
    Цитата Сообщение от twain
    если все было недавно может проще аннулировать реализацию .
    так точно не выйдет ? останется просто аванс
    поподробней ситуацию: они будут забирать деньги, брать другой товар или ччто ?

  5. #5
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Поскольку на момент возврата возникает непогашенная задолженность перед покупателем (аванс), то и НДС нужно начислить, ИМХО. Проводки обычные Д76.АВ К 68.НДС.
    Аноним, может быть, есть возможность оформить возврат как встречную реализацию?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Оформлять встречную реализацию не нужно
    Аванс возникший при возврате остается у нас в зачет будущих реализаций
    Ну хорошо Начислили ндс с аванса
    Д76.АВ К 68.НДС
    Тогда получается при оформлении последующих документов реализации
    (отгрузка, сч фактура), когда я зачту этот аванс, я должен сделать следующие проводки по НДС
    Д90.3 К76.АВ на сумму аванса
    Д90.3 К76.H.1 на не оплаченную сумму
    Это правильно

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2004
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    399
    нет
    76.ав - 68,2 - аванс
    90,3 - 68,2 - это реал
    68,2- 76.ав - это сторнировка аванса

  8. #8
    Аноним
    Гость
    (Работаем по оплате)
    а что к чему то
    76АВ 68.2 - Это я как понял счет фактура на аванс

    90.3 - 76.Н.1 на не оплаченную часть реализованного товара, по мойму так должно быть логически

    А вот с 68.2 - 76.АВ ,т.е. сторно НДС с Аванса на зачтенный аванс
    Чет сдесь сомнения

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2004
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    399
    а ну по оплате - да сначала на 76.н, потом с него на 68,2
    а засчитывать НДС с аванса что совсем не собираетесь - налоргам подарите?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    собираемся но не Д68 - это уж очно бред для продаж
    на Д90.3 еще куда не шло

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •