Подскажите пожалуйста, кто арендует муниципальное помещение, раньше с этим не сталкивалась.
Мы взяли в аренду муниципальное помещение (сменили арендатора в уже действующем договоре). Доп.соглашение, по которому мы становимся арендаторами заключили только вчера, но платим мы почему-то за июнь-июль. То есть получается, что задним числом аренда у нас была уже во втором квартале. Отчетность, естественно мы сдали без нее.
Собственно в чем вопрос. Со стоимости аренды мы должны заплатить НДС в свою налоговую (если я правильно поняла) отдельной платежкой. Правильно? Соответственно, эта сумма НДС как-то должна отразиться в декларации по НДС? И если мы платим за июнь, то должны отразить это в декларации за 2 квартал 2009г.? Что пишется в назначении платежа по перечислению НДС с аренды?
Заранее большое спасибо.