Гуру бухгалтерии!!!
Голову сломал ужеи не только… Нич-чего не понимаю… Подправьте, плз, кривые ручки или разъясните…
Конкретные цифры и действия:
1. 24.05.02 - Платежка на сумму 7993 руб., в т.ч. 1219-28 НДС 18%.
2. 24.05.04 - Выписка на сумму 7993 руб.
Формируется операция: на сумму 7993 руб. на счет 60.2 с 51
на сумму 7993 руб. на счет Н04 (отражен факт расхода)
3. 28.05.04 – Услуги сторонних организация 7993руб.
Формируются операции: на сумму 7993 руб. на счет 44.2 с 60.2
на сумму 1219,27 руб. на НДС (входной НДС)
4. 31.05.04 – Закрытие месяца
Формируются проводки: на сумму 7154,94 руб. на счет 90.4 с 44.2
На сумму 7154,94 руб. на счет Н02.2 (приятые расходы)
После формирования книги расходов/доходов формируются:
- расходы всего на сумму 7993 руб.
- в т.ч расходы принятые… на сумму 7154,94 руб.
Вопрос: откуда взялась сумма 7154,94?
О версии: конфигурация: 1С УСН, ред. 1.2 (7.70.123) (на 1СПредприятие 7.7 для SQL (7.70.123)).