Добрый вечер!!!
Помогите пожалуйста!!!
Если мы сделали предоплату поставщику, он соответсвенно выставил нам сч-ф. на аванс, затем произошла отгрузка товара и данный НДС с авансов был зачтен. Подскажите, в какие сроках должен быть отражен данный НДС в декларации. В 220 - как покупка и в 020 - зачет аванса?
![]()