×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Дебиторская задолженность прошлых лет

    Возвращена дебиторская задолженность прошлого года:
    Дт КРБ 1 304 05 226 Кт КРБ 1 302 09 730
    Какими проводками отразить возврат ее в бюджет ( мы не являемся администраторами дохода)?


    Дт КДБ 1 401 01 130 Кт КДБ 1 303 05 730

    Дт КДБ 1 303 05 830 Кт КРБ 1 304 05 226 ?

    Или как-то иначе ?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Возврат дебиторской задолженности прошлых лет перечисляется в доход бюджета и оформляется проводкой
    Дебет 210 02 180 Кредит 304 05 226

  3. #3
    Аноним
    Гость
    210 02 используют администраторы доходов,мы такими не являемся. В прошлом году подобные операции проводили так:

    Дт 401 01 130 Кт 304 05 000.


    По 148н п74 Прил №1 гласит иначе.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дт КДБ 1 303 05 830 Кт КРБ 1 304 05 226 ?

    Или как-то иначе ?
    Если не являетесь администратором доходов, и задолженность поступила именно на бюджетной лицевой счет в виде восстановления расходов, то проводка правильная.

    ps: Но лучше, дабы не повторяться, воспользоваться поиском. Тема разобрана во всех ее вариантах.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Возврат дебиторской задолженности прошлых лет перечисляется в доход бюджета и оформляется проводкой
    Дебет 210 02 180 Кредит 304 05 226
    Ответ неверный.
    Аноним, перед тем, как мутить народ, неплохо бы внимательнее читать первоначальный вопрос.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Большое спасибо. Но основные сомнения вызывает у меня проводка по начислению задолженности перед бюджетом.
    Расчеты ведутся по доходам или все-таки по расходам?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    А мы делаем возврат в соответствии с Отраслевыми особенностями в здравоохранении через счет 210.02.000. Уже два года так сдаем отчеты, при том что не являемся администраторами. Как в этом разобраться и делать правильно?
    И еще попутно такой вопрос: по исполнительному листу от службы судебных приставов получили дебиторскую задолженность организации с возмещением госпошлины и процентами, как провести этот возврат?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Может кто-нибудь разъяснить всё по возвратам дебиторки прошлых лет?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение

    ps: Но лучше, дабы не повторяться, воспользоваться поиском. Тема разобрана во всех ее вариантах.
    Может подскажете образец для поиска. Кроме скудно затронутых по данной проблеме тем 2006 года ничего нет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2007
    Сообщений
    72
    Подскажите пожалуйста, на какой КБК принимать возврат 2007 года. На код 2007 года или на текущий КБК. Казначейство и вышестоящая не сходяться во мнениях. Заранее спасибо!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    На новый КБК.
    Посмотрите методическое письмо минфина по переходу на 148н там сказано что все остатки на счетах необходимо перевести на новые счета соответствующие классификации этого года соблюдая преемственность кодов по содержанию.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2007
    Сообщений
    72
    это касаемо остатков. Ситуация такова: в этом году по результатам проверки, в результате контрольных обмеров установленна необоснованная оплата. Дебиторка востановленна по состоянию на 01.04.2009г. Казначейство отказывается принимать платежку на перечисление в доход с нового КБК. Требуют зачисления денежных средств контрагентом на КБК 2007 года и с него отправлять в доход. Вот и терзают сомнения что же делать...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Казначейство тоже ведет бухгалтерский учет по 148н, ваш зачисленный доход тоже должно отразить на бухгалтерских счетах и спросите у них какой бухгалтерский счет они будут использовать, учитывая упомянутые выше строки методического письма.
    Честно я не знаю как ДОЛЖНО быть именно в данной ситуации, просто есть логика в которой я возможно что то не учитываю.
    Почти уверен что казначейство столкнулось с тем что "программа не хочет делать так а делает только вот так" если вас совсем замучают сомнения не забывайте что в любой документ отправляемый в казначейство вы можете добавить текст в скобках который они не обязаны проверять (по крайней мере наши казначеи нам так сказали) и в этом тексте укажите сопоставимый код этого года.
    Кроме того вы можете запастись их отказом, отправте сначала по новому коду получите официальный протокол отказа (с этого года в СЭДе он является обязательным) и потом делайте все что попросят.

  14. #14
    Аноним
    Гость

    Вопрос по дебиторской задолженности прошлых лет

    Народ помогите !!! Мы ПБС не администраторы дохода , перечисляли в доход бюджета суммы по возврату из ФНС земельного налога за прошлые года , и средства из ФСС .
    проводки делали через счет 130404000/130305730; 130305830/130405000
    В итоге ГРБС просит сделать форму 0503125 через проводки 130404130/121002130
    и надо ли начислять доход по налогу на землю , ГРБС пишет что надо суммы по налогу на землю отразить по коду 130 в ф 121 !!!

  15. #15
    Клерк Аватар для ulan
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    ДВ регион
    Сообщений
    296
    В декабре 2010 мне ФСС вернул ДС за 2009г. - Дт 1.304.05 Кт 1.303.05.
    Я эти ДС своему ГРБСу в доход бюджета (ГРБС - администратор доходов) - Дт 1.303.05 Кт 1.304.05 на доходный КБК по КОСГУ 130
    Мне ГРБС извещение дал и я у себя провела Дт. 1.304.04 Кт 1.303.05
    Соответственно в ф. 0503125 показала движение по 1.304.04
    В 1.304.04 себе поставила КОСГУ 213 расходный, спросила у ГРБСа какой надо, а он как всегда не в курсе

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    д.б 30404130

  17. #17
    Клерк Аватар для ulan
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    ДВ регион
    Сообщений
    296
    Все-таки 130, спасибо, поправлю

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •