×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2002
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    425

    С отгрузки на оплату

    Предприятие меняет учетную политику. В прошлом году выручка от реализации для исчисления НДС определялась методом начислений. В этом годе применяется кассовый метод. Вопрос: что делать с НДС-ом, начисленным по счет-фактурам, которые были выставлены организацией, но не оплачены покупателями?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    что делать с НДС-ом, начисленным по счет-фактурам, которые были выставлены организацией, но не оплачены покупателями?
    Текущими или прошлогодними? По прошлогодним, видимо, уже НДС заплатили, больше ничего с ними делать не нужно. С неоплаченными январскими тоже ничего не делать - ждать пока оплатят.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2002
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    425
    Да, конечно - речь шла о прошлогодних.
    Спасибо

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •