×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 40
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Возврат от покупателя! как быть с НДС?

    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста!!!! Наша фирма занимается торговлей. Был отгружен товар ИП, неплатильщику НДС. Он нам его вернул. Какие от него д/б документы? Высталяет ли он счет-фактуру на возврат? С НДС или без? Могу ли я принять его к вычету? Спасибки!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Причина возврата?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Некачественный товар!

  4. #4
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,054
    Какие от него д/б документы?
    Накл и акт
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Т.е. НДС ранее уплаченный по этому товару, я не смогу принять к вычету?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Если при принятии товара брак не был обнаружен, то считается что право собственности на товар перешло. Поэтому теперь, когда вам будут возвращать товар - это оформляется обычной реализацией. А т.к. он не платит НДС, то и к вычету вам принять будет нечего.

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Какие от него д/б документы
    Торг-2
    НДС не смогу принять к вычету
    сможете сторнировать выручку и соответствующий ндс

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Право собственности на бракованный товар не переходит. Я думаю, вряд ли кто-нибудь пишет в договорах "принять товар любого качества" Налицо ненадлежащее исполнение договора одной стороной.
    Поэтому право собственности на товар не переходит. Обратной реализации нет.
    Сторно реализации на бракованный товар
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  9. #9
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Поскажите пожалуйста, только сегодня столкнулась с ситуацией похожей, но не совсем... товар просто не подошел....
    Мы товар продали по безналу (ОСНО), выставлены сч.ф.и накладная, покупатель ещё ничего не оплатил. Теперь я прошу от покупателя сч.ф. и накладную с тем же ГДТ и страной происхождения (товар импортный), а этот самый покупатель не является плательщиком НДС (ИП), он сопротивляется... и мало того, чтобы провести взаимозачет, я прошу его оплатить этот товар, а мы ему назад потом эти деньги вернем.... ОН кричит и слушать ничего не хочет....
    ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?????

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Cressis Посмотреть сообщение
    Поэтому право собственности на товар не переходит. Обратной реализации нет.
    Обратной реализации нет, даже если право собственности на товар переходит, но стороны договорились о возможности возврата товара надлежащего качества.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    Теперь я прошу от покупателя сч.ф. ......он сопротивляется...
    и правильно, ведь
    этот самый покупатель не является плательщиком НДС (ИП),

  12. #12
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от К_Алина Посмотреть сообщение
    и правильно, ведь
    А как мне тогда быть, ведь товар импортный надо назад вернуть и данные ГТД и страну происхождения, а без сч.ф. я это не смогу сделать и с НДС как быть????

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    если оформляете возрат (см. условия договора) - см.#7

    если обратная реализация - принимаете без НДС

  14. #14
    Клерк Аватар для мурыська
    Регистрация
    16.08.2006
    Сообщений
    150
    да почему же? Если покупатель не является плательщиком НДС исправляется счет-фактура продавца, выставленный продавцом при отгрузке товара, причем независимо от того, принял на учет покупатель товары или нет. На дату оприходования возвращенных товаров организация-продавец исправленный счет-фактуру регистрирует в книге покупок.
    - в графах 5, 5а, 5б указать наименование продавца;
    - в графе 7 указать стоимость принятого на учет возвращенного товара
    - в графе 8а указать стоимость принятого на учет возвращенного товара без НДС

    - в графе 8б указать сумму НДС, относящуюся к стоимости возвращенного товара.

  15. #15
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от К_Алина Посмотреть сообщение
    если оформляете возрат (см. условия договора) - см.#7
    если обратная реализация - принимаете без НДС
    Я посмотрела в договоре, ничего интересного там я не нашла....
    единственное в договоре прописанно...
    Право собственности на товар переходят к покупателю с момента подписания Покупателем накладной на отпуск Товара

    тем более бывает так, что возвращается не весь проданный товар, а только часть.... из всего сказанного я думаю...
    что должна быть обратная реализация и ИП нам выписывает накладную без НДС и ГТД и т.д. и НДС я не могу возместить??????
    Посмотрите... правильно я думаю!!!!!!!!!!!:dezl:

  16. #16
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от мурыська Посмотреть сообщение
    да почему же? Если покупатель не является плательщиком НДС исправляется счет-фактура продавца, выставленный продавцом при отгрузке товара, причем независимо от того, принял на учет покупатель товары или нет. .
    В нашем варианте я не могу исправить сч.ф. выставленную покупателю, который не является плательщиком НДС, у нас очень хитрая програмулина стоит, хуже налогового инспектора

    [/QUOTE]На дату оприходования возвращенных товаров организация-продавец исправленный счет-фактуру регистрирует в книге покупок[/QUOTE]

    не поняла, как это сч.ф. на реализацию, которую я как бы должна исправить, я могу регистрировать в книге покупок, я может что-то не поняла????

  17. #17
    Где-то там.
    Регистрация
    18.03.2006
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    115
    По- моему все возможные варианты были рассмотрены в письме Минфина РФ от 7 марта 2007г. N03-07-15/29.
    2 Larisa Scvortsova
    Вам не нужно исправлять ранее выданную счет- фактуру. При возврате товара от покупателя выданную счет- фактуру необходимо зарегистрировать в книге покупок. Это ваша хитрая программулина должна разрешать делать.
    Прилагаю указанное письмо Минфина (ваш вариант №3)

  18. #18
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от ыупут Посмотреть сообщение
    По- моему все возможные варианты были рассмотрены в письме Минфина РФ от 7 марта 2007г. N03-07-15/29.
    2 Larisa Scvortsova
    Вам не нужно исправлять ранее выданную счет- фактуру. При возврате товара от покупателя выданную счет- фактуру необходимо зарегистрировать в книге покупок. Это ваша хитрая программулина должна разрешать делать.
    Прилагаю указанное письмо Минфина (ваш вариант №3)
    Огромное спасибо за письмо, я его прочитала... внимательно....
    Вы пишите, что не нужно мне исправлять сч.ф. выданную ранее, а вот в письме наоборот, предлагают исправить сч.ф., только вот каким образом я это сделаю??? НЕПОНЯТНО!!!
    У меня проблема то в том, что мы продали товар ИП, он не дает нам сч.ф. на возврат, т.к. не плательщик НДС, ну хорошо, пусть так, я принимаю тогда товар назад без НДС??? Вот это мне не понятно, как же я дальше буду, может потом я этот товар продам ЮЛ, и должна буду с НДС, а я назад этот товар приняла без НДС... ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С НДС?????

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С НДС?????
    два раза начислите НДС с отгрузки

  20. #20
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от К_Алина Посмотреть сообщение
    два раза начислите НДС с отгрузки
    Это да, что два раза, просто проблема в том, что я от ИП товар приму без НДС, а продать мне его на пример потом надо будет ЮЛ с НДС, вот тут как быть???

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение
    Это да, что два раза, просто проблема в том, что я от ИП товар приму без НДС, а продать мне его на пример потом надо будет ЮЛ с НДС, вот тут как быть???
    начислить НДС на стоимость возвращеного товара, что Вас смущает?

  22. #22
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Larisa Scvortsova, с чем тут быть как?

  23. #23
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    начислить НДС на стоимость возвращеного товара, что Вас смущает?
    Что смущает....
    на пример я продаю товар за 100 руб, в т.ч. НДС - 15 руб., т.е. себестоимость товара сейчас 85 руб.
    Ип мне возвращает этот товар за 100 руб., как и купил, НО УЖЕ БЕЗ НДС!!! Если я, как Вы предлагаете начислю НДС, то тогда получается стоимость товара будет уже 118 руб.
    Может я не так мыслю???? ПОМОГИТЕ!!!!

  24. #24
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Larisa Scvortsova, с чем тут быть как?
    С НДС, ведь ИП мне вернул без НДС, а мне надо будет этот товар продать ЮЛ с НДС??? А где мне его взять????

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    ст. 171 НК п.2 п.п.5. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них.
    Весь НДС с бракованного товара можно предъявить к вычету. А когда будете продавать снова начислите.
    Счет-фактуру исправляете вручную и заверяете исправления
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  26. #26
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от Cressis Посмотреть сообщение
    ст. 171 НК п.2 п.п.5. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них.
    Весь НДС с бракованного товара можно предъявить к вычету. А когда будете продавать снова начислите.
    Счет-фактуру исправляете вручную и заверяете исправления
    Вот с это совсем мне сложно понять....
    Товар не бракованный, просто он им не подошел...как я могу исправить сч.ф., если он частично возвращает???? Прям в сч.ф. зачеркивать и писать, что мне надо?????? А проводки мне надо тогда задним числом исправлять???

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение
    Что смущает....
    на пример я продаю товар за 100 руб, в т.ч. НДС - 15 руб., т.е. себестоимость товара сейчас 85 руб.
    Ип мне возвращает этот товар за 100 руб., как и купил, НО УЖЕ БЕЗ НДС!!! Если я, как Вы предлагаете начислю НДС, то тогда получается стоимость товара будет уже 118 руб.
    Может я не так мыслю???? ПОМОГИТЕ!!!!
    Правильно мыслите. ИМХО.

  28. #28
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    597
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Правильно мыслите. ИМХО.
    А каким образом я тогда начислю этот самый НДС.
    когда я назад покупаю товар у ИП, то Дт 41.1 Кт 60 - 100,00 руб.
    А как мне сделать, чтобы этот товар, когда будут по безналу покупать ЮЛ, продать его с НДС, как мне его тогда начислить, просто проводкой Дт 19 Кт 60 - 18,00 руб...

  29. #29
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Larisa Scvortsova, обычной проводкой как при обычной продаже.
    90 68

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение
    А каким образом я тогда начислю этот самый НДС.
    когда я назад покупаю товар у ИП, то Дт 41.1 Кт 60 - 100,00 руб.
    А как мне сделать, чтобы этот товар, когда будут по безналу покупать ЮЛ, продать его с НДС, как мне его тогда начислить, просто проводкой Дт 19 Кт 60 - 18,00 руб...
    41-60=100
    62-90=118
    90.3-68=18
    90.2-41=100

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •