×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357

    Доходы будущих периодов при переходе на УСН

    С нового года переходим на УСН (6%). Осталось сальдо по 98.2 (безвозмездно полученные денежные средства от учредителя). Были оплачены расходы будущих периодов, которые теперь уже не будут учтены в связи с переходом на УСН.
    Вопрос: не будет ли "подводных" камней в связи с периходом на УСН при наличии сальдо по 98.2?
    Может лучше это как-нить закрыть по концу года?
    Справочно:
    было получено 202 400-00, из них:
    56 000-00 учтено на сч. 20 (текущие расходы),
    122 000-00 висят на РБП (и при УСН 6% так там и останутся )
    24 400-00 - НДС от 122 000-00 был взят в зачет, теперь придется восстанавливать.
    Поделиться с друзьями
    Я вас всех очень люблю!

  2. #2
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    И никто не поможет бедному крестьянину???
    Я вас всех очень люблю!

  3. #3
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    а почему с 98 на 91 не списали?

  4. #4
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Так, похоже я запуталась в проводках
    Танюш, поправь, пли-и-и-з, мудрым оком:
    1) получили займ от 1-го учредителя (доля в УК менее 50%) - Д50 К66.1
    2) начислили %% по займу - Д91.2 К 66.2
    3) получили безвозмездно от 2-го учредителя на текущие расходы и погашение задолженности по займу (доля в УК более 50%) - Д50 К98.2
    4) произведены текущие расходы - Д20 (08, 10, 60 и проч.) К50 (проводки типа Д51 К50 я опускаю)
    5) часть полученных безвозмездно средств попало на РБП Д60 К51, Д97 К60, Д19 К60
    6) по приказу об использовании этих РБП они должны быть использованы при наступлении реализации по основному виду деятельности, но эта реализация появится только в 2004 году, когда фирма уже перейдет на УСН.
    7) в результате "завис" сч.98 и сч.97. Что с ними делать? Д98.2 К91.1 я собиралась сделать по суммам, попавшим на РБП, тогда, когда сделаю Д20 К97. А теперь?
    8) кстати, похоже, что я забыла действительно сделать Д98.2 К91.1 по текущим расходам, которые попадали на сч. 20?
    И еще вопрос. Как отразить проводками погашение займа с %% 1-му учредителю за счет полученных от 2-го средств?
    Что-то я запуталась
    Я вас всех очень люблю!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    3) получили безвозмездно от 2-го учредителя на текущие расходы и погашение задолженности по займу (доля в УК более 50%) - Д50 К98.2
    Ну вот это, ИМХО, не верно. Я бы засадил на добавочный капитал.
    С уважением.

  6. #6
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    могу быть неправа, но на практике я бы сделала так:
    на 91 посадила бы сумму от второго учредителя в момент получения денег.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •