×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198

    Вопрос Помогите, заполнить книгу покупок! Спасибо!

    Специалисты, Пож-та, помогите оформить правильно книгу покупок, очень нужно!
    Информация: была произедена оплата постатщику по новому договору в кол-ве 3 шт. в сентябре месяце на сумму 10000 руб.: 1000, 2000, 7000 руб. В конце сентября, в 3 кв. была отгрузка и счет-фпктура от поставщика на 15000 руб., ссылка в ней только на последнюю оплату из 3-х. Позже, в 4-м квартале, была вновь произведена оплта по полученной счет-фактуре на сумму 3000 руб. Как правильно офрмить книгу покупок?
    1. Учитывать ли все оплаты, произведенные до договору?
    2. Учитывать ли только ту, на которую была ссылка в счет-фактуру остащика?
    3. Как быть, ведь счет-фактура на 15000, а в 3 кв., когда она поступила, била оплата только на общую сумму 10000 руб.
    4. Как регистрировать оплаты по этой счет-фактуре, произведенные в 4 кв.?
    5. Как регистрировать оплаты до поступления счета-фактуры в книге покупок?
    Очень буду ждать, заранее Вас благодарю за помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    предоплата поставщику в книге покупок не отражается. В книге покупок отражаете сч-фактуры по полученным товарам,услугам ,работам. В счете фактуре при нескольких предоплатах должны быть записаны все плат-поручения иначе налорги могут посчитать сч-фактуру не верно оформленной

  3. #3
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    1. Учитывать - как расход по банку и аванс поставщику
    3. оплата для книги покупок не важна ( если вас именно это волнует)
    5. Оплаты в книге покупок не регистрируются.

    Только вопрос может быть по правильности оформления счет-фактуры, если
    ссылка в ней только на последнюю оплату из 3-х
    Я подумаю об этом завтра (с)

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Оплата на вычет давно не влияет. В 3 кв. (если отчетный период был квартал) регистрируете с/ф в книге покупок. Только я бы попросила поставщика (от греха подальше) указать в с/ф все 3 платежки (на 1000,2000 и 7000)

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Ребята, если оплаты не регистрируются...
    Меня приглашают на камералку.
    Как отразить, если поставщик указал только одну 3 оплату в своей счет-фактуре?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Где отразить? Попросите поставщика переделать с/ф.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Переделать счет-фактуру:
    1. Убрать вообще данные об оплате?
    2. Попросить вписать все 3 оплаты?

  8. #8
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Как отразить, если поставщик указал только одну 3 оплату в своей счет-фактуре?
    Можно созвонится с поставщиком попросить его переделать и указать все три оплаты, можно самой дорисовать но опять же попросить поставщика и в своем экземпляре сделать тоже самое...
    Я подумаю об этом завтра (с)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Возможно ли дописывать от руки в печатной счет-фактруре эти три оплаты?
    Будет ли лучше, убрать эти данные вовсе?
    Я выставила НДС в возмещению.

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ветер перемен
    Будет ли лучше, убрать эти данные вовсе?
    169-НК открывайте и внимательно изучайте, прежде чем поставить НДС к зачету. Нельзя эти суммы оттуда убрать.

  11. #11
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Ангелочек Посмотреть сообщение
    Можно созвонится с поставщиком попросить его переделать и указать все три оплаты, можно самой дорисовать но опять же попросить поставщика и в своем экземпляре сделать тоже самое...
    Согласна с обоими вариантами, во втором самое важное выделено(необходимо для того, чтобы не было расхождений в счф при встречной проверке).

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Вопрос, счет-фактура на 15000, оплачено только 10000 в 3-ем квартале, по декларации НДС учтена вся счет-фактура на 15000, в связи с этим выставлена сумма к возмещению.
    Какие могут быть проблемы, ведь при указывании в книге покупок всех сумм оплат и ссылок на эту счет-фактуру, суммы разнятся: в счет-фактуре 15000, а в книге 10000 за 3 кв. по оплатам.

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да почему в книге то 10000? Если вы в ней регистрируете с/ф на сумму 15000.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    А оплат то только на 10000.
    Там же стоит графа дата оплаты счет-фактуры продавца, а в Аспекте программа автоматически делает вставку этих ППП с их суммами.
    Может тогда по-другому?

  15. #15
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Ветер перемен перечитайте #3,4 - оплата не влияет на сумму к вычету...вы вообще могли не оплачивать данную фактуру но имеете полное право поставить эту сумму НДС к вычету если документ правильно оформлен.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ветер перемен имхо вы нас не слышите А тема учета в конкретной программе обсуждается в другой ветке.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Я-то слышу, спасибо Ва огромное, но поймите меня, я не бух., а приходится учиться на лету, тем более, что пошла к аудитору, а она мне так и так, а пошла к другому бух-ру случайно спросила, а она мне, да Вы что, за что Вы деньги аудитору заплатили, это же элементарно! Как она Вас прокатила!
    Теперь и на воду дую, холодную!
    Как быть, не знаю, боюсь сильно Налоговой!
    Где на сайте обсуждается 1С аспект, подскажите, пож-та!

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Раздел Автоматизация предприятия. А учиться начинайте с нормативки.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Спасибо!
    Думаю, что вопросы еще будут!
    Спасибо!

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Все-таки вопрос, возможно ли дописать в счет-фактуре поставщика, с сего согласовыванием, еще две оплаты, к указаной только третьей в полученной от него счет-фактуре?

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    14. Счета-фактуры, не соответствующие установленным нормам их заполнения, не могут регистрироваться в книге покупок.
    Счета-фактуры, заполненные частично с помощью компьютера, частично от руки, но соответствующие установленным нормам заполнения, могут регистрироваться в книге покупок.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.05.2006 N 283)
    Это кусок из Постановления № 914.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Так может, более бескровный вариант, это попросить поставщика убрать вообще из счет-фактуры сведения об оплате?

  23. #23
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Ветер перемен, если все равно просить переделать("убрать из счф сведения об оплате",то почему не сделать правильно и указать все ваши платежки?

  24. #24
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так может, более бескровный вариант, это попросить поставщика убрать вообще из счет-фактуры сведения об оплате?
    Еще раз
    Нельзя эти суммы оттуда убрать.
    169-НК.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198

    А как же их туда вставлять, ведь в графу можно вписать только одну оплату?

    Интересно...
    Написала в разделе 1С, никто не ответил.
    Печально...
    Последний раз редактировалось Ветер перемен; 03.03.2008 в 22:19. Причина: Корректировка

  26. #26
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    в печатной форме нажимаете на редактировать документ, вводите инфу которая вам нужна распечтатываете и все. если есть желание можете поставить задачу пограммистам тоже сделают

  27. #27
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Ветер перемен,
    нажимаете на редактировать документ
    внизу квадратик с красненьким карандашиком(?),когда к нему подведешь курсор появится комм."только просмотр",если нажать на квадратик-будет доступно редактирование,вписывайте ,чего хотите и куда хотите.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Оплаты через , или отдельными строками?
    Сумма в конце должна быть 15000, правильно?

  29. #29
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Ветер перемен, речь шла только о внесении № № платежек в строку "к платежно-расчетному документу",о какой сумме вы пишете.?
    Сумма в конце должна быть 15000

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    198
    Я пишу о книге покупок:
    Где графа дата и номер ПП, выставляется сумма.
    Она должна быть 15000 (полная по счет-фактуре), не так ли?
    Несмотря на то, что оплачено 10000?
    Простите, если повторяюсь.
    А в счет-фактуре поставщика через , указать все оплаты, правильно?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •