Редактировала счет-фактуру и случайно вместо номера забила буквы. пеперь не могу выйти на нужный номер. Как это сделать?
Редактировала счет-фактуру и случайно вместо номера забила буквы. пеперь не могу выйти на нужный номер. Как это сделать?
Марчела,
А эту букву вы можете убрать ?
Нумератор расчитан на цифровое значение + префикс...
Но если вы ввели префикс - он будет тянуться...
В какой программе хоть работаете?1С всё понимает сразу(С первого удара)
![]()
Самое главное забыла, работаю в Торговле 7.7 -9.2.
Нет, в префикс я ничего не ставила, попробовала поставить, тогда сбивается нумерация по другим типам документов. А здесь все время вылезает "термо", которое я вставила случайно когда-то.
Нумератор работает примерно так
Допустим общая длина кода 10 знаков
Первый счет фактура = 0000000001
Второй счет фактура = 0000000002
Третий счет фактура = 0000000003 и тд
но как только вы введете вручную допустим номер 0004
т.е четвертый счет фактура = 0004
программа автоматически введет для пятого счета фактуры
пятый счет фатура = 0005, и даже если потом введете вручную номер 0000000006 или 0000006 или 00000006 программа автоматически добавит номер 0006.
Вам нужно изменить тот номер который вы ввели вручную, на тот номер который ввела бы программа, т.е послдний правильный + 1, по идее если у вас только один номер неверный, а следующие за ним вы не вводили, то проблема разрешится. Если нет-восстанавливайте последовательность.
Данное утверждение верно для выданных счетов -фактур, номера счетов фактур полученных вбиваются всегда вручную, контроль уникальности не вдется
и даже если потом введете вручную номер 0000000006 или 0000006 или 00000006 программа автоматически добавит номер 0007
ОШИБСЯ ВЫШЕ
Если сбилась нумерация справочников или документов, я поступаю следующим образом:
1. В конфигураторе сначала меняю тип нумерации - текстовый на числовой, сохраняю конфигурацию. Затем все возвращается "в обратный зад" - числовой меняется на текстовый, сохраняем конфигурацию.
2. Нумерация идет нормально - новый документ имеет номер на 1 больше чем имеющийся. Если есть очень большие номера (типа 457768857234) то они заменяются на нужные вручную, но если их очень много, то тогда просто делается перенумерация (можно с префиксом). Обработка перенурации есть на ИТС.
С уважением, Bazil.
А у меня нумерация сбилась следующим образом. Забил номер счет фактуры на аванс "000038-А" (общая нумерация 00000038) и теперь номера автоматически не вводятся, хотя я уже в ручную присваиваю нормальные номера по порядку, 00000039, 00000040 и т.д.
Поскажите как вернуться в автоматическое заполнение номеров, без изменения 000038-А, если это возможно конечно.
Спасибо
1. делаешь архив базы
2. открываешь конфигурацию
3. находишь документ счет фактура
4. меняешь нумерацию с текстовой на числовую
5. заходишь в базу
6. выходишь изи базы
7. повторяешь действия со 2 по 6 с той лишь разницей, что тип номера должен стать текстовым.
и все работает....![]()
номер 000038-а конечно же измениться...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)