Киньте, пожалуйста, ссылку, об изменениях в НК, если уже утверждено.
Киньте, пожалуйста, ссылку, об изменениях в НК, если уже утверждено.
Никто не хочет верить счастью
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 137-ФЗ
(ред. от 30.12.2006)
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ И ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ"
(принят ГД ФС РФ 07.07.2006)
Статья 2
4) статью 163 изложить в следующей редакции:
"Статья 163. Налоговый период
Налоговый период (в том числе для налогоплательщиков, исполняющих обязанности налоговых агентов, далее - налоговые агенты) устанавливается как квартал.";
хотят, просто боятсяНикто не хочет верить счастью
Не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать
Спасибо огромное. Очень хочется поквартально. То есть изменения приняты в 2006 году, а действовать начнут с 01012008? Простите у меня нет обновляющейся базы.
Очень, очень рада!
Радетели наши подготовили нам подарочек. Премного благодарна-с!
Но, все-равно, НДС в нынешнем виде - это большая ж..., пардон, это трапециевидные, большие и малые мышцы нижней части спины в комплексе.
А такого что можно выбрать поквартально или ежемесячно платить и декларацию сдавать?
то есть просто 20 февраля не сдавать ничего? и не уведомлять никого??
на самом деле не верится
а меня вполне устраивал ежемесячный НДСНикто не хочет верить счастью
мне уже представляется подсчет хотя бы авансов за 3 месяца.... бррр... Это за месяц к 20-му утомишься, а тут за квартал. Хотя кому как.а меня вполне устраивал ежемесячный НДС
Посредством глаза, а не глазом
Смотреть на мир умеет разум...
А кто мешает считать каждый месяц? Главное, что сдавать не надо, можно хотя бы в отпуск спокойно сходить.мне уже представляется подсчет хотя бы авансов за 3 месяца.... бррр...
Да ни кто не мешает. Я всецело всем ЗА поквартальный НДС. Просто, зная свой характер, я уверен, что займусь (пусть теми же авансами) в последние деньки. А про этпуск - это дааа...
Посредством глаза, а не глазом
Смотреть на мир умеет разум...
А ничего не будет ,от перемены слагаемых сумма не меняется,то вы платили 3 раз каждый месяц,а так один раз в 3 мес.заплатите вот и все,если с деньгами проблема просто надо резерв делать на уплату НДС каждый месяц все равно уже знаешь какая сумма к уплате будет.(т.к книгу покупок ,и продаж надо все равно ,я так считаю заполнять ежемесячно ,а не раз в квартал).
А чтоб уменьшить НДС надо уменьшать выручку (сокрытие доходов)
Ну так это у всех так хотят большую выручку,а налоги платить не хотят.Тогда надо разбить одну фирму на несколько маленьких с применение УСН (путем реогранизации-выделения) тогда НДС платить не надо.Либо в"черную" работать,тоже не придеться платить.А по другому не выйдет.Не получается "и рыбку съесть и ...."
можно хотя бы в отпуск спокойно сходить.
надо ,чтоб "входной ндс" был равен "начисленному "или не намного отличался от начисленного.Как-то надо увеличивать поступление услуг,товар и т.пу меня другая проблема - как уменьшить ндс?
Шура, Да, замечательный выход из положения, и каждый месяц камералка..
Я считаю, для меня ничего принципиально в учете не изменится, как контролировала ежемесячно суммы и наличие документов, так и буду помесячно все закрывать. Очень радует, что авансы можно будет успевать закрывать в течение трех месяцев. Но, опять же счета-фактуры на аванс, аванс или не аванс, тоже надо будет отслеживать так же.
А вот спокойно отдохнуть - это даааа. Это классно. Один отчетный период в квартал - это здорово!
ну-ну, не знаю радоваться ли, потому как в период закрытия квартальной отчетности прибавится еще НДС, аж за 3 месяца....
А я вот просто это рада Я ведь последнее время только и делал, что смотрела *как бы выручка не перевалила 2млн.*... вот это утомительно, приходится думать кому и что закрывать, а кто и подождет. А переживать не тему кол-ва обрабатываемой информации - это дело привычки А вот отчетность раз в квартал - отличная идея)))
Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю!..
Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!..
Уныло разделяю общую радость - мне впервые заполнять НДС ,
не знаю с чего начать - вычеты по приобртенным ценностям отражать
в графе 220 или 330, при этом у меня реализации не было !
Я имею право на вычеты ? При всем при этом я филиал на обособленном
балансе , декларацию я сдаю в головную для сбора общих цифр по
предприятию в целом !. короче , запуталась.
Рада-рада ребетня! Особенно учитывая, что платим возмещаем помесячно, а проверка по возмещению-3 месяца идёт....теряем время и деньги...
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)