Сегодня вечером заберем акт по камералке. Но по телефону мне было сказано следующее- мы не можем предъявить НДС по оборудованию, оплаченному наполовину! Поясняю - мы купили оборудование за 10 млн., оплатили только 5 млн. Так вот, с оплаченных 5 я предъявляю НДС. Они пишут, что низя на основании 172. Но там же смысл, что после постановки на учет. Оборудование введено в эксплуатацию, все нормально. А они трактуют, что только после полной оплаты!!!!! Что скажете? Как лучше написать протокол?