×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364

    Опять НДС при зачете


    Перечитала FAQ и форум. Но никак не могу составить акт зачета. Посмотрите, пожалуйста!!!
    1)Организация А должна Организации Б денежные средства по договору займа в сумме 10 000 руб.(без НДС)
    2) Б должна А за услуги 23 600 руб.(в том числе НДС 3600 руб.)
    Приняли решение провести зачет взаимных требований на сумму 10 000 руб.
    + Б перечисляет А НДС с 10 000 в сумме 1800 руб.
    В результате:
    1) Задолженность А перед Б погашена полностью
    2) Задолженность Б перед А составляет 11800 ( в том числе НДС 1800)
    Правильно ли?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    По-моему, в ситуации взаимозачета НДС должны перечислять оба. С суммы зачета.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    О, прошу прощения, невнимательно прочла. Долг А перед Б необлагаемый?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Да, необлагаемый. И меньше, чем Б перед А ( т.е., в результате проведенного зачета Б еще А должен остается и будет деньги перечислять)

  5. #5
    Клерк Аватар для алк_а
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    81
    А не проще провести взаимозачет на 8474,58 руб. и перечислить НДС в сумме 1525,42 руб. Как раз 10000 руб. и закрываются!
    Делаешь-не бойся, боишься-не делай.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Туплю
    Т.е.,Б перечисляет А 1525,42,как НДС от 10000.
    А А перечисляет Б эту же сумму ,как остаток непогашенной задолженности?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •