×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Елена__
    Гость

    Взаимозачет и НДС 2007

    Здравствуйте! Возник вопрос по взаимозачету и НДС в 2007 году.
    У нашего заказчика задолженность по услугам 2006 года. В марте этого года мы взяли у них товар (нам выставили накладную и счет-фактуру). Если мы с заказчиком будем проводить взаимозачет, должны ли мы перечислить им НДС по их счет-фактуре? Заранее благодарна.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    По мнению налоргов - должны. И вы им и они вам.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Елена__
    Гость
    С нами понятно. А они-то наши счета-фактуры приняли в 2006 году, все равно нужно перечислять НДС?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    (Опять-таки) по мнению налоргов "они" должны восстановить НДС, перечислить вам, после этого вновь принять к вычету.
    http://www.klerk.ru/print.php?67930
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Елена__
    Гость
    Очень интересно. Спасибо.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    (Опять-таки) по мнению налоргов "они" должны восстановить НДС, перечислить вам, после этого вновь принять к вычету.
    http://www.klerk.ru/print.php?67930
    В декабре 2006 наша Компания получила (но не оплатила) от Фирмы товара на 118 руб. в т.ч. ндс 18 руб. Наша Компания оприходовала товар и приняла ндс к вычету 18 руб.. Фирма провела реализацию и начислила ндс к уплате 18 руб.
    Спустя 4 месяца наша Компания продала свою продукцию Фирме на сумму 118 руб., в т.ч. НДС 18 руб. По согласию сторон проводим взаимозачет на 118 руб. в апреле.

    Вопросы к коллегам:
    1. Поделитесь ссылками на документы налоргов, а не на мнения консультантов, что НДС из зачетной суммы нужно взаимно погонять по банковским счетам.
    2. Фирма не занизила налогооблагаемую выручку в декабре, а Компания не занизит свою н/о базу в апреле. Обе организации теперь должны сторнировать эти суммы в результате взаимозачета? сформировать доплисты в книги покупок и продаж за декабрь? и подать откорректированную декларацию за декабрь?
    3. Если один из нас не перечислит сумму НДС, то что кому будет?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну хоть так: Письмо МФ от 7 марта 2007 г. N 03-07-15/31
    При зачетах взаимных требований, ..., особенностей применения налоговых вычетов Кодексом не предусмотрено.
    В случаях, когда оплата покупок производится частично собственным имуществом, ценными бумагами, взаимозачетами и частично денежными средствами, сумма налога на добавленную стоимость, указываемая в платежных поручениях на перечисление денежных средств, определяется расчетно, то есть на основании доли налога, приходящейся в таких случаях на безденежные формы расчетов.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    ...сумма налога на добавленную стоимость, указываемая в платежных поручениях на перечисление денежных средств...
    Вы отсюда сделали вывод, что надо перегонять друг другу НДС по взаимозачету? Я полагал, что эта часть фразы относится к словам
    когда оплата покупок производится ... и частично денежными средствами

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    Коллеги, я настаиваю на вопросе № 3
    Если один из нас не перечислит сумму НДС, то что кому за это будет? И от кого?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Перечислять или нет - ваше право. Только не перечислив сумму НДС вы не можете принять ее к вычету.

  11. #11
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Перечислять или нет - ваше право. Только не перечислив сумму НДС вы не можете принять ее к вычету.
    Извините, никак не могу разобраться (у меня аналогичная ситуация)... Я же НДС уже приняла к вычету в декабре! Что значит не могу принять к вычету? Если я при взаимозачёте не перечислю НДС поставщику, а он потом не перечислит этот НДС мне обратно, то я должна подать уточненку по НДС за декабрь, в которой сумма к уплате будет на 18 руб. больше? И акт взаимозачёта я ведь должна составить на сумму без НДС, т.е. на 100р. и указать что-то про НДС, или на 118р. (в т.ч. НДС)?
    Последний раз редактировалось Na28ta; 06.04.2007 в 08:29.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Повторюсь: Письмо МФ от 7 марта 2007 г. N 03-07-15/31
    При зачетах взаимных требований, ..., особенностей применения налоговых вычетов Кодексом не предусмотрено.
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Аноним
    Гость
    mvf, бесполезняк повторять
    Народ хочет себе проблему.
    Не мешайте ему

  14. #14
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Товарищи, проблем не хочется, поэтому..., можно для особо тупых ...

    Как правильно поступить в ситуации, приведённой Andre? проводим взаимозачёт на 118руб. и никакую перегонку НДС не делаем? Ведь это же "при зачетах взаимных требований, ...", а не "оплата покупок производится"? Блин, но ведь "В случаях, когда оплата покупок производится ... взаимозачетами"! Разъясните, пожалуйста.

  15. #15
    Новенький
    Регистрация
    25.09.2006
    Адрес
    Московская обл.,г. Видное
    Сообщений
    416
    Из всего вышеизложенного получается что продовец и покупатель перегоняют друг другу НДС и только просле этого принемают его к вычету? Или я чего то не допоняла?

  16. #16
    Новенький
    Регистрация
    25.09.2006
    Адрес
    Московская обл.,г. Видное
    Сообщений
    416
    Так никто и не ответит ничего?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2007
    Сообщений
    4
    проводки по перегону НДС взаимозачет от одного другому

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Ст.168 п.4. В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.
    Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг.
    Есть еще вот это
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПИСЬМО
    от 7 марта 2007 г. N 03-07-15/31.

  19. #19
    DSM
    Гость
    Добрый день!Подскажите пожалуйста!
    Такая ситуация:
    Приняты услуги к зачету в январе, собирались оплачивать, теперь в апреле решили сделать взаимозачет(т.к. это наш заказчик), оплатили НДС по акту вз/та ему-он нам и чтотеперь?Делать взаимозачет обычный?
    По логике, должны были взять к возмещению в апреле, но в январе не знали , что будем делать взаимозачет....
    И еще:кто оплачивал НДС-какими проводками показывали?Д....К51

  20. #20
    Bina
    Гость
    И еще:кто оплачивал НДС-какими проводками показывали?Д....К51

    Д60 К51

  21. #21
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    аналогичная ситуация
    товар мы отпустили в 2006г. нам должны, рассчитались услугами в январе 2007г. сделали взаимозачет
    и что теперь делать? письмо-то от
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Письмо МФ от 7 марта 2007 г. N 03-07-15/31
    При зачетах взаимных требований, ..., особенностей применения налоговых вычетов Кодексом не предусмотрено.
    В случаях, когда оплата покупок производится частично собственным имуществом, ценными бумагами, взаимозачетами и частично денежными средствами, сумма налога на добавленную стоимость, указываемая в платежных поручениях на перечисление денежных средств, определяется расчетно, то есть на основании доли налога, приходящейся в таких случаях на безденежные формы расчетов.
    Сама удивляюсь

  22. #22
    Клерк Аватар для Троица
    Регистрация
    10.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    204
    Есть жеписьмо Минфина, в котором говорится, что порядок взаимозачетов и перегонка НДС друг другу на НДС, принимаемый к зачету, не влияет
    Бухгалтер помни: чем больше сделаешь сегодня - тем больше переделаешь завтра!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •