×
×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383

    Гаражно-строит. кооператив

    Люди, просмотрела все что можно и вопросов стало еще больше. Кто нибудь знает о учете в ГСК?
    У нас начальная стадия. Проверти проводки:
    взносы: д50 к76, д76 к86
    стройка: 60-51, 08-60, 01-08, 86-01.
    Это верно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    393
    В обобщенном виде все кажется верно. Учет з/п, налогов, адм-хоз расходов не представлен. У вас же есть и администрация и рабочие?
    У вас строительство? Собственными силами?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    Цитата Сообщение от Стопченко Посмотреть сообщение
    В обобщенном виде все кажется верно. Учет з/п, налогов, адм-хоз расходов не представлен. У вас же есть и администрация и рабочие?
    У вас строительство? Собственными силами?
    ЗП и админ. расходы думаю так: дт 86 кт 70,71,69...
    Строит подрядчик

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    Полазила по консультанту и нету: пишут разное.
    Есть варианты:
    1 пока идет строительство - все расходы на 01, дальше 86
    2 строительные расходы на 01, а административные на 86

    Посоветуйте, как вы делаете или что думаете по этому поводу.

  5. #5
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от oi Посмотреть сообщение
    1) пока идет строительство - все расходы на 01, дальше 86
    2) строительные расходы на 01, а административные на 86
    Во-первых, определитесь, в чьей собственности эти ОС.
    Принять на Д 01 можете, если кооператив построил или выкупил их за счёт прибыли от предпринимательской деятельности. Или по поводу создания неделимого фонда было решение общего собрания пайщиков.

    Если они созданы на средства (паи) кооператоров, то после внесения всей суммы пая (конкретно по каждому пайщику) и постройки это является долевой собственностью кооператоров и учитывается за балансом.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    У нас еще идет строительство (на средства членов кооп).
    И меня интерессует на каком счете собирать затраты.
    1 строительные на 08, административные на 86
    2 все на 08
    3 все на 86
    после постройки гаражи перейдут в собственность членам
    помогите пожалуйта

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    Во-первых, определитесь, в чьей собственности эти ОС.
    Принять на Д 01 можете, если кооператив построил или выкупил их за счёт прибыли от предпринимательской деятельности. Или по поводу создания неделимого фонда было решение общего собрания пайщиков.

    Если они созданы на средства (паи) кооператоров, то после внесения всей суммы пая (конкретно по каждому пайщику) и постройки это является долевой собственностью кооператоров и учитывается за балансом.
    "Главбух". Приложение "Учет в строительстве", 2006, N 1

    Вопрос: ГСК ведет строительство за счет целевых взносов членов кооператива. Как отразить в бухучете использование целевых средств?

    Ответ: Все зависит от того, на что истрачены эти средства - на строительство объектов, которые после ввода их в эксплуатацию передаются членам кооператива, или же на строительство объектов, которые будут числиться на балансе кооператива.
    В первом случае использование целевых средств отражается в учете ГСК проводкой:
    Дебет 86 Кредит 01
    - использованы целевые средства на строительство объектов, которые после ввода в эксплуатацию передаются членам ГСК.
    Во втором случае проводка будет иной:
    Дебет 86 Кредит 83
    - использованы целевые средства на строительство объектов, которые после ввода в эксплуатацию будут числиться на балансе ГСК.
    Такие же разъяснения приведены в Письме Минфина России от 14 августа 2001 г. N 16-00-14/390 <*>.
    --------------------------------
    <*> Текст этого Письма опубликован в журнале "Учет в строительстве" N 3, 2005, с. 106.

    А.Н.Симонова
    Аудитор
    Подписано в печать
    30.01.2006

    zas77 вы не согласны?

  8. #8
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от oi Посмотреть сообщение
    после постройки гаражи перейдут в собственность членам
    Т.е. они Вами будут выведены за баланс? (случай № 1)
    Согласен.
    Другое дело, если кооператив на заработанные деньги или по решению ОС всех пайщиков приобретёт у кого-то или построит гараж, мастерскую или что-то ещё (случай № 2). Тогда вот эту собственность ГСК Вы смело учитываете это на сч. 01.
    А как, объясните пожалуйста, учитывать на сч. 01 организации то, что ей не принадлежит? - Только на забалансовом счёте.

    И ещё.
    Где учитывать затраты на строительство в том и другом случае?
    Наверняка, найдутся и др. мнения по этому поводу. Но я считаю, что в первом случае - на сч. 20, а во стором - на сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы". Т.е. в объекты своей организации, которые впоследствии будут приняты к бухучёту в качестве ОС.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    Если я все правильно поняла, то бух.уч. ГСК представляется в таком виде:
    1 начислены взносы 76-86
    2 оплата взносов 50-76
    3 зп и налоги 26-70(68,69), 86-26
    4 строит.затраты 10-60 или 20-60 в конце месяца 86-20
    когда гаражи построены на 86 (в идеале) сальдо = 0
    построенные гаражи приходуются на забалансовый счет
    верно?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    ну может кто ответит

  11. #11
    новичок Аватар для agur
    Регистрация
    26.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,132
    все верно,имхо

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от oi Посмотреть сообщение
    Если я все правильно поняла, то бух.уч. ГСК представляется в таком виде:
    1 начислены взносы 76-86
    2 оплата взносов 50-76
    3 зп и налоги 26-70(68,69), 86-26
    4 строит.затраты 10-60 или 20-60 в конце месяца 86-20
    когда гаражи построены на 86 (в идеале) сальдо = 0
    построенные гаражи приходуются на забалансовый счет
    верно?
    По собственным основным средствам, учтенным на счете 01 ИЗНОС (а не амортизация!) отражать на ЗАБАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2008
    Сообщений
    5
    добрый день! Господа, помогите,пожалуйста, разобраться! автостояночный кооператив это = ГСК? и к нему относится все тоже?!
    1) в уставе прописано что пред-ль и члены правления выполняют свои обяз-ти за плату по контракту(труд.соглашению), но похоже им никто ничего не платил, обяз-но ли их официально трудоустраивать?
    2) имущ-во кооператива составляют ден.сред-ва и другие объекты на праве собств-ти, ден.ср-ва это взносы на содержание и эксп-цию + целевые, а в другом пункте устава написано, что имущ-во кооп-ва состоит из долей имущ-ва каждого члена АСК, которое в свою очередь состоит из матер.части в виде конструкции укрытия машино-места и доли неизрасходованных средств на р/с АСК. это как?

  14. #14
    Клерк Аватар для capellita
    Регистрация
    23.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21
    Добрый день подскажите плиз, У нас ГСК, но строительные работы мы вообще не делаем. во втором квартале у нас была одна операция мы оплатили услуги одной бухгалтерии за сдачу отчетности по интеренету, они нам от 30.06.2010 года выставили счет фак и акт, в сумме 3000 с ндс, мы сдали нал дек по ндс, и получилось что ндс к возмещению, и по дали такие документы, правильно ли мы сделали, что подали такую мал сумму к возмещению, 457 р.где-то

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •