Подскажите, пож-та, это ежемесячные проводки или они делаются в конце года (и сч 90 и 91 ведут нарастающим итогом):
Д 90.1 К 90.9, Д 90.9 К 90.2, Д 90.9 К 90.3 Д 90.9 К 99
Д 91.1 К 91.9 Д 91.9 К 91.2 Д 91.9 К 99 или Д 99 К 91.9
Подскажите, пож-та, это ежемесячные проводки или они делаются в конце года (и сч 90 и 91 ведут нарастающим итогом):
Д 90.1 К 90.9, Д 90.9 К 90.2, Д 90.9 К 90.3 Д 90.9 К 99
Д 91.1 К 91.9 Д 91.9 К 91.2 Д 91.9 К 99 или Д 99 К 91.9
Ежемесячные. Ведут нарастающим итогом
Что будет если просрочели на один день декларацию по налогу на прибыль
Турма с конфискацией
Последний раз редактировалось БУХ_алтер; 24.04.2006 в 06:31.
Ой а как нарастающим итогом например 90.1, 90.2, 90.3, 90.9, если обороты по Дт равны оборотам по Кт и сальдо на конец =0.Сообщение от БУХ_алтер
Ну правильно - свернутое сальдо на конец = 0
А реформация баланса - в конце года
Извините меня, не совсем разобралась, что получается нарастающим. Можно на примере?
Например, выручка за февраль 800000, за март 900000.
Т.е. в феврале Д62К90.1 800000, в феврале же Д 90.1 К 90.9 800000, таким образом на 90.1 Д=К и сальдо =0.
В марте Д 62 К 90.1 900000, в марте Д 90.1 К 90.9 900000, опять 900000-900000=0
И в феврале Д 90.9 К 99 (800000 - сумма НДС - себестоимость). Сальдо на 90.9 опять же равно 0.
У меня нарастающим итогом получается только на 99 счете.
Скажите, в каком месте я не права?
Должно ли на 90.1 складываться 800000 + 900000?
Я не могу понять что неправильно делаю, но у меня сальдо на конец каждого месяца по всем этим счетам, кроме 99 получается = 0Сообщение от БУХ_алтер
Т.е оборот по Кт равен обороту по Дт каждого из этих счетов каждый месяц года. На сальдо ничего не остается.
Когда заканчивается месяц, смотрите какое сальдо на аналитическом счете 90
К примеру -------выручка от реализации 90,1 сальдо Кт 118000
------------------себест-ть реал-х товаров 90,2 сальдо Дт 90000
------------------ НДС 90,3 сальдо Дт 18000
-------------------расходы на продажу 90,7 сальдо Дт 1000
На аналитическом 90-м счете у вас должно высвечиваться 9000
На эту сумму делаете проводку
Дт 90,9 Кт 99
В результате у вас по аналитическому счету 90 будет 0-00. а по субсчетам (90/1, 90/2,90/3,90/7) сохраняются суммы и нарастают в течении года.
Аналогочно закрывается 91 счет проводкой Дт99 Кт 91,9 или Дт 91,9 Кт99. в зависимости от таго какое сальдо на 91 аналитическом счете.
Ой, у меня ничего не высвечивается, я заполняю вручную.
Т.е. на 90.9 я записываю сумму без проводок, т.е. именно фин. результат, как разница между 90.1 и 90.2, 90.3, а уже Д 90.9 К 99
Т.е 90.1, 90.2, 90.3 нарастающим итогом а 90.9 будет 0 каждый месяц.
А в конце года Д 90.1 К 90.9, Д 90.9 К 90.2, Д 90.9 К 90.3 .
Или опять не так?
Я так поняла у Вас ручной бух учет?
Если у вас торговля,то....
Вы в течении месяца собиравете информацию на счетах 90/1, 90/2, 90/3, 90/7 .
После вычитаете прибыль от продаж:
Кредитовое сальдо по 90/1, минус дебетовое сальдо 90/2, минус дебетовое сальдо 90/3, минус дебетовое сальдо 90/7 (оно ранее по итогам месяца списывается с 44 счета).
У Вас получится сумма прибыли от продаж на нее делаете проводку
Дт 90/7 Кт99
В результате у Вас по Дебету 90/7 счета повисает сумма, равная прибыли от продаж. Если суммировать все субсчета 90/1,90/2,90/3,90/7,90/9 то получится 0. В то-же время Отдельно каждый субсчет будет иметь сальдо.
Так понятно или опять нет?
ОЙ ОПИСАЛАСЬ
У Вас получится сумма прибыли от продаж на нее делаете проводку
Дт 90/7 Кт99-------------ЧИТАТЬ ДТ 90/9 КТ99
В результате у Вас по Дебету 90/9 счета повисает сумма, равная прибыли от продаж. Если суммировать все субсчета 90/1,90/2,90/3,90/7,90/9 то получится 0. В то-же время Отдельно каждый субсчет будет иметь сальдо
Спасибо. (у меня не торговля, услуги)
Ладно, услуги.
Вы 44 счет ведете?
Только в случае, если декларация по прибыли сдается ежемесячно.Сообщение от БУХ_алтер
ой, только прояснилось, я сейчас снова запутаюсь.
Декларация поквартально. А что тогда не надо ежемесячно определять фин. результат?
Не надо.Сообщение от Солнышко 2006
Фин. результат определяется ежемесячноСообщение от Аноним
Хотя это и не влияет особенно
Последний раз редактировалось БУХ_алтер; 25.04.2006 в 05:05.
Зачем? И каким НПА вменена такая обязанность?Сообщение от БУХ_алтерЭто никак не влияет, если нет обязанности подавать декларацию по прибыли ежемесячно.Хотя это и не влияет особенно
В конце отчетного года производится закрытие счета 99 как сделать то подскажите
99.1 - 99.2В конце отчетного года производится закрытие счета 99 как сделать то подскажите
99.1 - 84 или 84 - 99.1
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)