форум Регионы
Вход
 
Бланки Поиск на сайте
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,863

    проводки по 90, 91 и 99 сч

    Подскажите, пож-та, это ежемесячные проводки или они делаются в конце года (и сч 90 и 91 ведут нарастающим итогом):
    Д 90.1 К 90.9, Д 90.9 К 90.2, Д 90.9 К 90.3 Д 90.9 К 99
    Д 91.1 К 91.9 Д 91.9 К 91.2 Д 91.9 К 99 или Д 99 К 91.9

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    13.04.2006
    Сообщений
    7,779
    Ежемесячные. Ведут нарастающим итогом

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Что будет если просрочели на один день декларацию по налогу на прибыль

  4. #4
    Banned
    Регистрация
    13.04.2006
    Сообщений
    7,779
    Турма с конфискацией
    Последний раз редактировалось БУХ_алтер; 24.04.2006 в 07:31.

  5. #5
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,863

    Вопрос

    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    Ежемесячные. Ведут нарастающим итогом
    Ой а как нарастающим итогом например 90.1, 90.2, 90.3, 90.9, если обороты по Дт равны оборотам по Кт и сальдо на конец =0.

  6. #6
    Banned
    Регистрация
    13.04.2006
    Сообщений
    7,779
    Ну правильно - свернутое сальдо на конец = 0
    А реформация баланса - в конце года

  7. #7
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,863

    Вопрос

    Извините меня, не совсем разобралась, что получается нарастающим. Можно на примере?
    Например, выручка за февраль 800000, за март 900000.
    Т.е. в феврале Д62К90.1 800000, в феврале же Д 90.1 К 90.9 800000, таким образом на 90.1 Д=К и сальдо =0.
    В марте Д 62 К 90.1 900000, в марте Д 90.1 К 90.9 900000, опять 900000-900000=0
    И в феврале Д 90.9 К 99 (800000 - сумма НДС - себестоимость). Сальдо на 90.9 опять же равно 0.
    У меня нарастающим итогом получается только на 99 счете.
    Скажите, в каком месте я не права?
    Должно ли на 90.1 складываться 800000 + 900000?

  8. #8
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,863
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    Ну правильно - свернутое сальдо на конец = 0
    А реформация баланса - в конце года
    Я не могу понять что неправильно делаю, но у меня сальдо на конец каждого месяца по всем этим счетам, кроме 99 получается = 0
    Т.е оборот по Кт равен обороту по Дт каждого из этих счетов каждый месяц года. На сальдо ничего не остается.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Когда заканчивается месяц, смотрите какое сальдо на аналитическом счете 90
    К примеру -------выручка от реализации 90,1 сальдо Кт 118000
    ------------------себест-ть реал-х товаров 90,2 сальдо Дт 90000
    ------------------ НДС 90,3 сальдо Дт 18000
    -------------------расходы на продажу 90,7 сальдо Дт 1000
    На аналитическом 90-м счете у вас должно высвечиваться 9000
    На эту сумму делаете проводку
    Дт 90,9 Кт 99

    В результате у вас по аналитическому счету 90 будет 0-00. а по субсчетам (90/1, 90/2,90/3,90/7) сохраняются суммы и нарастают в течении года.

    Аналогочно закрывается 91 счет проводкой Дт99 Кт 91,9 или Дт 91,9 Кт99. в зависимости от таго какое сальдо на 91 аналитическом счете.

  10. #10
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,863
    Ой, у меня ничего не высвечивается, я заполняю вручную.
    Т.е. на 90.9 я записываю сумму без проводок, т.е. именно фин. результат, как разница между 90.1 и 90.2, 90.3, а уже Д 90.9 К 99
    Т.е 90.1, 90.2, 90.3 нарастающим итогом а 90.9 будет 0 каждый месяц.
    А в конце года Д 90.1 К 90.9, Д 90.9 К 90.2, Д 90.9 К 90.3 .

    Или опять не так?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Я так поняла у Вас ручной бух учет?
    Если у вас торговля,то....
    Вы в течении месяца собиравете информацию на счетах 90/1, 90/2, 90/3, 90/7 .
    После вычитаете прибыль от продаж:
    Кредитовое сальдо по 90/1, минус дебетовое сальдо 90/2, минус дебетовое сальдо 90/3, минус дебетовое сальдо 90/7 (оно ранее по итогам месяца списывается с 44 счета).
    У Вас получится сумма прибыли от продаж на нее делаете проводку

    Дт 90/7 Кт99

    В результате у Вас по Дебету 90/7 счета повисает сумма, равная прибыли от продаж. Если суммировать все субсчета 90/1,90/2,90/3,90/7,90/9 то получится 0. В то-же время Отдельно каждый субсчет будет иметь сальдо.


    Так понятно или опять нет?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    ОЙ ОПИСАЛАСЬ
    У Вас получится сумма прибыли от продаж на нее делаете проводку

    Дт 90/7 Кт99-------------ЧИТАТЬ ДТ 90/9 КТ99

  13. #13
    Аноним
    Гость
    В результате у Вас по Дебету 90/9 счета повисает сумма, равная прибыли от продаж. Если суммировать все субсчета 90/1,90/2,90/3,90/7,90/9 то получится 0. В то-же время Отдельно каждый субсчет будет иметь сальдо

  14. #14
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,863
    Спасибо. (у меня не торговля, услуги)

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Ладно, услуги.
    Вы 44 счет ведете?

  16. #16
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,863
    Цитата Сообщение от Аноним
    Ладно, услуги.
    Вы 44 счет ведете?
    нет

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    Ежемесячные.
    Только в случае, если декларация по прибыли сдается ежемесячно.

  18. #18
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,863
    ой, только прояснилось, я сейчас снова запутаюсь.
    Декларация поквартально. А что тогда не надо ежемесячно определять фин. результат?

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006
    ой, только прояснилось, я сейчас снова запутаюсь.
    Декларация поквартально. А что тогда не надо ежемесячно определять фин. результат?
    Не надо.

  20. #20
    Banned
    Регистрация
    13.04.2006
    Сообщений
    7,779
    Цитата Сообщение от Аноним
    Не надо.
    Фин. результат определяется ежемесячно
    Хотя это и не влияет особенно
    Последний раз редактировалось БУХ_алтер; 25.04.2006 в 06:05.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    Фин. результат определяется ежемесячно
    Зачем? И каким НПА вменена такая обязанность?
    Хотя это и не влияет особенно
    Это никак не влияет, если нет обязанности подавать декларацию по прибыли ежемесячно.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    В конце отчетного года производится закрытие счета 99 как сделать то подскажите

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    40,773
    В конце отчетного года производится закрытие счета 99 как сделать то подскажите
    99.1 - 99.2
    99.1 - 84 или 84 - 99.1

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •