×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 93
  1. #1
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121

    moderatorial ОСНО: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2013 г

    Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности за 3 квартал (9 месяцев) 2013 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.

    Отчетность организаций и ИП на ЕНВД и УСН, а так же ИП на ОСНО находится здесь

    Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2013 год по всем налогам.

    Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Бухгалтерская отчетность с 2013 года сдается один раз в год!

    Отчетность по налогам и взносам

    1. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (Минтруд РФ: Приказ № 107н от 19.03.13) - срок сдачи 15 октября. Сдается в свой филиал ФСС.

    2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ Минфина России от 15.10.09 N 104н (порядок заполнения декларации в ред.приказа Минфина России от 21.04.10 N 36н) – срок сдачи 21 октября (т.к. 20 октября выходной). Сдается в налоговую инспекцию.

    3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты физическим лицам РСВ-1 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 639н от 28.12.12) – срок сдачи 15 ноября. Сдается в свое отделение Пенсионного фонда.

    4. Представление страхователями персонифицированного отчета в Пенсионный фонд - 15 ноября. Представляется в Пенсионный фонд. В этой теме персонифицированный отчет не обсуждается! Обсуждение персучета тут.

    5. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/174 от 22.03.12) – срок сдачи 28 октября.Сдается в налоговую инспекцию.

    6. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(ФНС РФ: Приказ № № ММВ-7-11/895 от 24.11.2011) – срок сдачи 30 октября. Внимание, с 2010 года, организации у которых нет имущества, облагаемого налогом на имущество, могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество

    7. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются

    8. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются


    Статистика - вариантов множество. Лучше уточнять в своей статистике. Но вот то, что квартальные балансы в статистику сдавать не надо - это точно.

    Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 21 октября (т.к. 20 октября выходной).


    Другие формы отчетности можно найти здесь

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    Доброго времени, уточню на всякий, фирма деятельности не ведет, р/с был закрыт в августе этого года, в момент закрытия на счете было 0 рублей 00 копеек, последнее списание по счету было в мае этого года за обслуживание, правильно ли я понимаю, что за 9 месяцев нужно сдавать единую (упрощенную) налоговую декларацию, форма КНД-1151085?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    Над.К, спасибо вам большое за ожидаемую многими тему.

  5. #5
    Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    454
    Спасибо.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2011
    Сообщений
    163
    Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, получается что все оборудование принятое после 1 января 2013 г. как ОС не облагается налогом на имущество? И соответственно не должно попадать в расчет авансовых платежей по налогу на и мущество и декларацию по налогу на имущество? А что делать если оборудование пришло в марте 13 года и с него как всегда было уплочено 2,2 %, и сдано за полугодие авансовые платежи по налогу на имущество? Спасибо.

  7. #7
    Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    454
    Уточненку делать.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2011
    Сообщений
    163
    Цитата Сообщение от БУХБРАТ_69 Посмотреть сообщение
    Уточненку делать.
    Спасибо огромное. Просто у нас и не было ни какого облагаемого имущества(все самортизировалось) до этого марта и подавали нулевую всегда деклу, а тут на 4млн наприходило и блин я подала и заплатила 20 тыс, а тут оказывается и не надо было. Подам уточненку, спасибо!!!

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    [CENTER]
    Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.
    А если мы счет открыли в августе,но ничего не платили, взнос учредителя является движением денежных средств средств?

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Конечно является.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Конечно является.
    значит ндс сдаем нулевую, а в прибыли отразить сумму взноса учредителя?
    Правильно?

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Ну это смотря что он внес и каков процент в УК у учредителя

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну это смотря что он внес и каков процент в УК у учредителя
    2250рублей на открытие р/с , он единственный у него 100%

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Вопрос по форме 4 ФСС - необходимость заполнения таблицы 10 со сведениями об аттестации в отчете за 9 месяцев 2013г..Если верить появившейся информации из фонда, сдавать ее необходимо в обязательном порядке, т.к. на 01.01.2013 "аттестации подлежат все рабочие места работодателя", а чиновники осовободили офисные места от оттестации только 26.02.2013г.

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    2250рублей на открытие р/с , он единственный у него 100%
    Это налогом на прибыль не облагается

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    153
    Добрый день!
    Если за 3 квартал не было никакого движения денежных средств, то вместо НДС сдается единая упрощенная налоговая декларация. С этим все понятно. Но в 1 квартале была реализация, следовательно налог на прибыль в единую упрощенную декларация не включается и сдается декларация по прибыли, т.к. она нарастающим итогом. Так?

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Я бы не стала в Вашем случае сдавать единую упрощенную декларацию. СДаете НДС и прибыль

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я бы не стала в Вашем случае сдавать единую упрощенную декларацию. СДаете НДС и прибыль
    Над.К, поясните, пожалуйста, почему?

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Ну потому что декларация на то и единая, что либо сдается по всем налогам, либо не сдается вообще

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    153
    Но в инструкции к декларации по НДС ничего не говорится о связи с другими налогами. Там сказано, что если нет операций, подлежащих отражению в декларации по НДС, то сдается единая упрощенная.

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Цитата Сообщение от kkatja Посмотреть сообщение
    Но в инструкции к декларации по НДС ничего не говорится о связи с другими налогами.
    А ерунда в инструкции написана Полная. Потому что операций может и не быть, а сдавать ЕУД нельзя. Инструкция не может изменить НК. И этот косяк в инструкции давно известен и не надо на него обращаться внимания
    Единая упрощенная подается взамен деклараций по налогам. Потому она и единая, что подается одна по всем налогам.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    153
    Над.К, понятно. Спасибо за разъяснения! Блин, у нас все как обычно...

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Организация зарегистрирована в сентябре. Движений по р/сч не было.
    Можно сдать ЕУД?

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это налогом на прибыль не облагается
    Большое спасибо, сдаем ЕУД

  25. #25
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Организация зарегистрирована в сентябре. Движений по р/сч не было.
    Можно сдать ЕУД?
    Можно. Если и по кассе не было, и вообще никаких операций не было. УК как вносили?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    Товарищи, посоветуйте по поводу поста 3, декларации по налогу на прибыль за 1 кв., полугодие и 9 месяцев нулевые, спасибо.

  27. #27
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    mirka, сдавайте обычные декларации

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    Зета, почему обычные?

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Благодарю за информацию.

  30. #30
    Клерк Аватар для plutono
    Регистрация
    11.03.2010
    Сообщений
    15
    Доброго дня!
    Девчат, подскажите, как мне быть.
    У меня будет НДС, но не будет прибыли за 3 квартал.
    Декларацию по НДС я заполняю только стр. 4 (аванс) строки 070, 120 и 230?
    А как быть с декларацией на прибыль? Сдавать пустую или везде нули проставлять?
    ЗЫ: ранее сдавала только нулевку единую и на НДС и на прибыль, поэтому в ступоре...

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •