×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 267
  1. #31
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    как у меня это будет выглядеть...
    У Вас это будет выглядет как платежка с выделением той же суммы НДС.

    P.S. Запомните: Вам продавать нельзя с НДС, а покупать - пожалуйста!

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2006
    Сообщений
    5
    Спасибо, я так и сделала , в смысле в платежке написала 18% , Но мне теперь не понятно, я должна платить НДС или нет? Совсем я запуталась.... , Упрощенка,упрощенка, не такая это и упрощенка

  3. #33
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Но мне теперь не понятно, я должна платить НДС или нет?
    Должна, поставщику
    Упрощенка,упрощенка, не такая это и упрощенка
    Тоже мне открытие

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2006
    Сообщений
    5
    Я о налоге и налоговой декларации

  5. #35
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Вета, вот когда Ваша организация получит НДС и Вы выпишите счет-фактуру, вот тогда Вы отдадите налог государству и сдадите декларацию.

  6. #36
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Я о налоге и налоговой декларации
    Нет.
    Упрощенка,упрощенка, не такая это и упрощенка
    "Как страшно жить!"

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2006
    Сообщений
    5
    Нет, в смысле не надо платить , совсем меня запутали....,люди добрые

  8. #38
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Не надо

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2006
    Сообщений
    5
    Спасибо, хоть порадовали меня сегодня этим сообщением ,

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2005
    Сообщений
    92

    Выручка с НДС счет-фактуру не выставляли

    А если упрощенец получает выручку с выделенным в платежке НДС, но при этом счет-фактуру он не выставлял. Чем это грозит?

  11. #41
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Ничего.

  12. #42
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от КатеринаК
    А если упрощенец получает выручку с выделенным в платежке НДС, но при этом счет-фактуру он не выставлял. Чем это грозит?
    Но покупателям напомните, что у вас УСНО и нет НДС, чтоб исправили в программе у себя, так спокойней

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2005
    Сообщений
    92
    Спасибо. Я так и предполагала

  14. #44
    Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Если товар приобретен с НДС - 118 (я- ИП, УСН 15%), продан за 120, то по расходам (в КУДиР) должно пройти 100 и отдельно НДС-18? А если продан за 105?

  15. #45
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    То значит Вы в убытке. Но кто ж продает дешевле, чем покупает?

  16. #46
    Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Нет, ну это понятно, конечно. Я хотела спросить как мне в КУДиР отражать по расходам уплаченный поставщику НДС: отдельно или в общей цене?
    Спасибо.

  17. #47
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Отдельно

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2006
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Отдельно
    а если мы всегда отражали вместе?это как то караеться?

    и покупателю мы отдаём только акт и договор? а кс2 и кс3 в строительстве тогда как.

  19. #49
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Не карается. Про кс не в курсе

  20. #50
    Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Отдельно
    Тогда как: на сч.19 или на сч.91?

  21. #51
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    В книге доходов и расходов нет балансовых счетов.

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Сообщений
    2
    Вопрос:
    Оплату оказанных нами услуг (УСНО 15) произвел не заказчик, а третье лицо по письму заказчика, а заказчик сидит на ОСНО, и сумма от третьего лица в оплату наших услуг пришла с НДС, как быть?
    Я так понял вся сумма попадает в доходы и с нее платиться (за минусом расходов) налог, так?
    И еще, с этим НДС что делать, платить его государству?

  23. #53
    Да какой статус, нафиг?
    Регистрация
    14.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,174
    а вы что с НДС выставляли счет то?

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2007
    Сообщений
    183
    Да вам то все равно как он вам ее выписал, вы у себя в учете его(НДС) не выделяете. Например: купили 2 шт цена за шт 10р ндс 3,6 р итого 23,6. Вы у себя в учете приходуете по цене 11,8р за штуку.
    А что касается НДС для упрашенки, в случае когда просят выделить, то у меня так: выставляю им с/ф с НДС, плачу его в бюджет. А при расчете единого налога не беру ни в расходы ни в доходы.

  25. #55
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    выставляю им с/ф с НДС, плачу его в бюджет. А при расчете единого налога не беру ни в расходы ни в доходы.
    А почему, собственно, не берете в доходы?

  26. #56
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    А почему, собственно, не берете в доходы?
    Налоговики очень сильно хотят видеть в доходах все поступления с НДС.
    "В этом мире нет гарантий, есть только возможности" - Дуглас Макартур

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2007
    Сообщений
    183
    Знакомая налоговик, утверждает что надо так и делать, т.е. убираю НДС который сидел в том числе в доходе, и не ставлю в расходы его уплату. Но может сделать наоборот, т.е. включить и туда сюда, не будет являться ошибкой, ведь итог не поменяется. Честно говоря не знаю

  28. #58
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    итог не поменяется
    В том то и дело, что расходом это не будет, а доходом будет.

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2007
    Сообщений
    183
    Не согласна. НДС - это общий режим. А в общем режиме, мы берем и туда и сюда.

  30. #60
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Не согласна
    Да ради бога.
    НДС - это общий режим
    Точно, Вы отказались от применения УСН и перешли на обычную?
    А в общем режиме, мы берем и туда и сюда
    Не знаю, что Вы там берете туда и сюда, а на упрошенке выставленный НДС это черт те что, нарисованное для ублажения клиента, не более.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •