×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Элен
    Гость

    Импорт и НДС

    ООО пробрело товар на сумму по контракту 260т.руб.
    Таможенный сбор и пошлину я включила в стоимось товара.
    260т.р. - получен товар,
    40т.р. - тамож.сбор и т.д. (оплачен)
    ------------------------------
    300т.р. - ст-ть товара в Дт 41,
    75т.р. - НДС, выставленный таможней со статистической таможенной ст-ти 375т.р. Это все указано в таможенных документах, НДС 75т.р.оплачен.

    При реализации:
    300т.р. - списана с/сть,
    330т.р. - выручка от реализации,
    55т.р. - выделен НДС.

    И что же получается дебетовое с-до по НДС? Мне бюджет должен возместить 20т.р.?
    В налоговой проконсультировали и сказали, что все верно....а я сомневаюсь Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с такой проблемой. Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Я с таким начислением НДС таможней не сталкивалась, хотя у меня проходит более 200 импортных ГТД в месяц. НДС таможня начисляет на таможенную стоимость товара + таможенная пошлина.
    А статистическая ст-сть товара 375 р. это где берется? Если таможня все начислила верно, и Вы это уплатили, можете смело ставить всю сумму к зачету, т.е. НДС у Вас будет к возмещению, я так думаю.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •