Должен формировать, значит что-то в программу не так внесено. Но в конце концов, можно ведь и вручную заполнить, это не так уж и сложно, данные-то все в программе есть
Должен формировать, значит что-то в программу не так внесено. Но в конце концов, можно ведь и вручную заполнить, это не так уж и сложно, данные-то все в программе есть
Ручками сделать несложно.
http://www.gnivc.ru/default.asp?id=20 - здеся тоже платно теперь?
Подскажите, пожалуйста, еще не до конца разобралась:
декларация по налогу УСН и Книга о доходах и расходах - чем отличаются?
Дело в том, что в книге строки 010-250 заполняются только тем, кто выбрал объект налогообложения - доходы-расходы, а в форуме обсуждается - доходы.
Нужно все же (УСН, 6%) или нет?
спасибо!
Прошу прощения, про декларацию нашла.
Вопрос сейчас другой встал:
если пока никто не работает, надо в пенс, страх. фонды что-то сдавать?
Если сама - только учредитель, что и как оформлять?
Отчетность пока нулевая, только уставн.капитал 10000.
Ответ на него давным-давно лежит... на форуме. Воспользуйтесь поиском.Вопрос сейчас другой встал
Уже две страницы темы читаю, но никак не могу понять -что у нас в декларации не так? Можно я приведу свои расчеты из Раздела 2 Деклараций за все периоды?
1 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 579; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 0; подлежит уплате (130) – 1779; К уменьшению (140) – 0.
2 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 779; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1779; подлежит уплате (130) – 0; К уменьшению (140) – 200.
3 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 863; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1579; подлежит уплате (130) – 0; К уменьшению (140) – 84.
4 кв.: доход – 95460, исчисленный налог (080) – 5728, взносы в ПФР уплачены (110) – 2405; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1499; подлежит уплате (130) – 1828; К уменьшению (140) – 0.
Где должна быть цифра 1544 рубля, которые мы должны заплатить за год (Единый налог)?
Последний раз редактировалось Над.К; 09.01.2008 в 23:48. Причина: Нельзя использовать красный цвет!
4 квартал 120 строка 1779
3 квартал 120 строка 1779
И соответственно остальное изменится. ваша ошибка в строке 120.
Последний раз редактировалось Larik; 09.01.2008 в 23:19.
А скажите,в графе 120 декларации по УСН (доходы 6%)мы туда ставим сумму уплаченного налога за предыдущие периоды? Там написано "исчислено налога за предыдущие периоды......"при этом ссылка на графу 130,где налог к уплате.Насколько,я понимаю, если "исчислено",то это начисление налога или я совсем запуталась к концу года?
Правильно, исчислено. А не уплачено.асколько,я понимаю, если "исчислено",то это начисление налога
Т.е. в графу 120 мы ставим сумму исчисленного налога из графы 080 нарастающим итогом за год?А тогда при чем тут ссылка в графе 120 "исчислено налога за предыдущие периоды(сумма кодов стр.130-сумма кодов стр.140 деклараций за предыдущие отчетные периоды)",если в стр.130 уплаченый налог?Правильно, исчислено. А не уплачено.
Но в 3 квартале исчисленный налог за предыдущие периоды минусуется за счет взносов в ПФР (-200), это уже не 1779-200=1579.
И в четвертом, соответсвенно, минусуется за счет взноса в ПФР 84 р. в третьем: 1579-84=1495. Именно эти цифры и выдает программа в строке 120.
Может, мне итоговую цифру Декларация вообще не должна показывать?
Эта цифра у меня складывается таким образом:
5728 (стр.080) минус страховые за год (стр.110= 2405) и минус уже уплаченный в 1 квартале налог (его нет в строках) =1779. Итого сейчас заплатить 1544.
Или по-другому.
Налог, подлежащий уплате в 4 квартале (стр.130) = 1828 минус сумма к уменьшению за 2 кв. = 200 (нет в последней декларации, но есть в декларации за 2 кв.)
и минус сумма к уменьшению за 3 кв. =84 (нет в последней годовой декларации, но есть в декларации за 3 кв.).
Вот и получается опять - заплатить надо 1544, но нигде эта сумма в Декларациях не видна. Так?
Неправильно все.
В первом квартале у Вас был исчислен налог 1779, во втором и третьем и четвертом он таким и остался. Тогда к уплате по году у вас и получится искомая Ваша сумма.
Добрый день! Возник вопрос по заполнению строки 150 раздела 2 декларации. Ну и по уплате также.
Написано в наименованиях показателей:
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый
период (код стр. 100 декларации за налоговый период)
(уплачивается при условии превышения значения по коду стр. 100
над значением по коду стр. 080) (указывается по коду стр. 030
раздела 1 декларации за налоговый период)
Исходя из этого у меня никак не учитывается никак все авансовые платежи, уплаченные за предыдущие кварталы. ЧТО правильно надо написать в строку 150????
У меня такие суммы:
стр. 010 3143690
стр. 020 2956204
стр. 040 187486
стр. 060 187486
стр. 080 28123
стр. 100 31437
стр. 120 25773
стр. 140 25773
А вот дальше я ашла в тупик. ПОмогите, люди добрые! Ведь если я буду следовать буквально инструкции по строке 150 - то мне надо платить 31437 руб.!!!!! С моей точки зрения надо писать разницу по строкам 100 и 120, но у налоговой может быть другое мнение.
Заранее спасибо
Да, все верно. Едины налог и минимальный налог имеют разные КБК. И перезачесть их между собой практически нереально.то мне надо платить 31437 руб
Вам надо заплатить 31437, а все авансовые платежи по единому налогу, уплаченные в 2007 году либо вернуть на р/счет, либо учесть в 2008 году в счет будущих платежей. Второй вариант более реален.
Спасибо огромное. Я так и думала, что здесь подвох . Мне проще уменьшить расходы и сделать так, чтобы у меня объект налогоолбложения получился такой, как надо. Интересно, это наказуемо?
Что посоветуете, великие гуру ?
Ненаказуемо, т.к. налог при этом в конечном итоге увеличивается.Мне проще уменьшить расходы и сделать так, чтобы у меня объект налогоолбложения получился такой, как надо. Интересно, это наказуемо?
И вообще, уменьшение налоговой базы за счет расходов - это право, а не обязанность налогоплательщика.
да, тут он остался, но при этом страховые взносы в эти периоды тоже были, что его уменьшало! Во втором - на 200р, а в 3 кв. - на 84 р.
Как же в четвертом-то, когда тут уже доход новый!и четвертом он таким и остался.
В общем, пока опять полный туман.
Одна ошибка найдена - за 4 кв. строка 120 - не 1499, а 1495 (это опечатка была). Но вопрос остается.
Декларацию заполняем за год, а самОй суммы, которую осталось заплатить нигде в ней не видим. Может, надо что-то вручную добавить, а прога Бухсофт УСНО-2007 просто ее не показывает в Декларации? Или я чего-то не понимаю?
Сумму, которую мне надо заплатить, я знаю (она выскакивает и в программе, но не для печати - 1544 р.)
В декларации-то она где-то должна показаться?
А главное - надо ли от руки что-то в декларации заполнять помимо того, что уже указано в моем вопросе выше - построчно?
Последний раз редактировалось zorro_z; 10.01.2008 в 21:59.
Larik, я не согласна. За 3 квартал 1579 (сумма кодов стр. 130 - сумма кодов стр. 140 деклараций за предыдущие отчетные периоды)4 квартал 120 строка 1779
3 квартал 120 строка 1779
zorro_z, все верно у Вас. Действительно налог 1828. Только у Вас в переплате сейчас висит в лицевом счету 284 рубля, Вы ж сдавали декларации к уменьшению. Вот и платите 1544 рубля. В декларации показываются НАЧИСЛЕННЫЕ суммы, а не уплачиваемые
Ошиблась
Уррррррря! Вы не представляете - как радостно получить Ваше сообщение, НадК.!
Значит, не врет эта прога - надо так и оставлять все строки, заполненные только автоматом. И не заниматься самодеятельностью. Значит, можно идти сдаваться, заплатив прежде эти 1544р.
Бухсофт точно не вретБухсофт УСНО-2007
Эээээ, еще вопрос. Если мне надо будет сдать уточненку за 2007 год, чтобы отобразить фактические расходы, то мне надо будет все же уплатить минималный налог (1% от оборота)? А все мои авансовые платежи за 2007 станут переплатой? Однако смысл в этом есть, только когда полезет прибыль в 2008. Без 100 грамм не разберешься
Подскажите,пож-та,если деятельности пока нет,то декл.по УСН сдаю с прочерками,а вот в книге "Доходов и расходов" как это отразить?Поставить прочерк на одной странице,печать и подпись?И надо ли при сдаче декларации тащить книгу с собой в налоговую?
ДаА все мои авансовые платежи за 2007 станут переплатой
Можно поставить прочерки в справочных данных, в конце 1 раздела. Книгу обычно и подписывают, когда годовую декларацию сдают. Что лишний раз гоняться в налоговую?а вот в книге "Доходов и расходов" как это отразить?Поставить прочерк на одной странице,печать и подпись?И надо ли при сдаче декларации тащить книгу с собой в налоговую?
Кстати, декларацию по ЕН на УСН ведь сдают, когда уплачен сам налог? Или без разницы?
У меня вопрос по оформлению платежки этого налога. Что ставить - КВ.04.2007 или ГД.00.2007? И дата начисления этого налога - какая? (Прога ставит аж 31.03.2008 - а мы хотим сейчас).
Наконец, назначение платежа - "Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объекта налогообложения "доходы", за 2007 год"?
Поправьте, пожалуйста, что не так.
Последний раз редактировалось zorro_z; 11.01.2008 в 13:28.
Я поставила ГД.00.2007. Поправьте, если не верно , пока есть время переделать платежку
без разницыЧто ставить - КВ.04.2007 или ГД.00.2007
Начисления где?И дата начисления этого налога - какая
Можно и так, а можно и покороче "Единый налог по УСН за 2007 год""Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объекта налогообложения "доходы", за 2007 год
Интересует Дата документа -Дата подписи декларации уполномоченным лицом (это в предпоследнем квадратике).
Получается, что если я плачу налог 15.01.2007, то уже Декларация должна быть подписана этой датой или раньше. А если я ее сдавать буду 25.01.2007 или позже - что тогда?
Иначе говоря, последовательность действий должна быть такой:
подписываем дату на Декларации, потом эту дату в платежку, а сам платеж - позже. А сдавать - в любое время до 31.03.2008 ?
Поправьте, что не так.
zorro_z, эту дату вообще не обязательно ставить. Я ведь могу налог посчитать и без декларации. А декларацию заполнить потом.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)