Возможно мой вопрос уже обсуждался, но я не нашла где и когда...
Мы приобрели товар у поставщика для дальнейшего экспорта. Зарегистрировали счет-фактуру в налоговой как положено.
Но, по этой счет-фактуре часть пошло на экспорт, а часть - на внутренний рынок?
Как действовать в данном случае.
Реализация прошла в декабре 2002 года, я еще не показывала в декларациях часть НДС по счет-фактуре поставщика к возмещению (по товару, который реализован на внутренний рынок).
У кого-то же были такие ситуации, подскажите!