×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. #1
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482

    форма 14 отчет о расходах и численности работников федеральных гос. органов...

    Может есть кто на форуме из гос.служащих и подскажет ответ на такой вопрос. В 14 форме по стр.100 в графе утверждено по смете на год отражается общая сумма итого по смете, в какую строку заносить 213 статью начисления на оплату труда, мне кажется в 090? И еще, таже строка 100 только графа фактически за отчетный период, ставить итого Д-т 40101 за полугодие, или все-таки из него что-то надо исключать?
    Заранее благодарна.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Западная Сибирь
    Сообщений
    188
    инструкция о порядке составления утверждена Пр. МФРФ № 70н от 08.06.2005


    ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 14 В РАЗДЕЛЕ "2. ЧИСЛЕННОСТЬ" СТРОКИ 240-243, 250-253, 260-264, 270-274 НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, А В РАЗДЕЛЕ "СПРАВКА" НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ СТРОКИ 400, 410-413, 420-423, 430-434, 440-444

    ОСНОВАНИЕ: ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ №02-12-14/19 ОТ 21.12.2005 ГОДА "О СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2005 ГОД ПО ФОРМЕ 14". ПОДПИСАННОЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ Т.А. ГОЛИКОВОЙ
    Дебет у окна, кредит у стены...

  3. #3
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Спасибо, меня интересует раздел 1 "Расходы"

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    20
    Я в строку 090 собираю не только 213 , но и 310,221,223,224,часть 225 и 226 , так как вышестоящая требует чтобы строка 100 =кассовым расходам формы 127.По другому не получается.
    У меня встречный вопрос по 14:Какие выплаты отражаете в строке 023 и 021?Куда относите класный чин,ведь закон о денежном содержании еще не действует?

  5. #5
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    по 021 у меня только оклад проходит, т.к. чины нам еще никто не присваивал (образовались с 01 января этого года), а вообще по инструкции сюда оклад+ чин нужно записывать. По 023- итого надбавказа выслугу лет, ежемес.надбавка за особ.условия гос.службы, надбавка за гос.тайну (если есть), премии, ежемес.ден.поощрение, единоврем.выплата к отпуску+мат.помощь. А как вы выделяете из 226 расходы по найму жил.пом. при командировках?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    20
    Не поняла вопрос ? Если имеете в виду сам учет , то по оборотам 208.09 в разрезе п\от все суммы видны.

  7. #7
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    все правильною вы и не поймете мой вопрос, потому что он неправильный, я уже начинаю зацикливаться. Но вот меня все равно смущает графа 4, расходы фактически за отчетный период, почему же там кассовые расходы должны быть, ведь в инструкции написано что "...начисленные за отчетный период расходы...", допустим расходы за услуги связи или транспорт я начисляю в текущем месяце, а оплачиваю в следующем,т.к. документы приходят только в начале следующего месяца.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    20
    У Вас правильный ход мыслей , 304.05 и 401.01 не равны и я считаю что это не реально, но есть ещё такая вещь как вышестоящая, что они хотят увидеть в той злополучной 4 графе?У нас например вся отчетность формируется в специальной программе для всех получателей, которая написана нашим главным распорядителем и в ней есть контрольные соотношения между формами , если они не идут то отчет автоматически не принимается.

  9. #9
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    У нас тоже в специальной программе, наверно истину свою я узнаю только в вышестоящей
    .

  10. #10
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    У нас тоже в специальной программе, наверно истину свою я узнаю только в вышестоящей
    и то не факт

  11. #11
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Дайте кто-нибудь дробовик, я застрелюсь... Столько слов "благодарности" хочется выразить за эту 14 форму.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    86
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    Дайте кто-нибудь дробовик, я застрелюсь... Столько слов "благодарности" хочется выразить за эту 14 форму.
    Подскажите если кто нить эту форму делает уже по приказу 179н, куда ставить отпускные, в 23 строку или в 25?

  13. #13
    Клерк Аватар для Bug
    Регистрация
    27.06.2005
    Сообщений
    68
    пункт 22 Инструкции : Начисленные расходы по оплате ежегодных и дополнительных отпусков (без денежной компенсации за неиспользованный отпуск) лицам, замещающим государственные должности, должности государственной гражданской службы, отдельные должности государственной гражданской службы, а также должности иного вида федеральной государственной службы, отражаются общими суммами соответственно по строкам 010, 020, 030 и 040 с разбивкой этих сумм по строкам 011 - 012, 021 - 024, 031 - 032, 041 - 042 в частях, приходящихся при расчете оплаты отпусков на выплаты, отражаемые по данным строкам.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    86
    Спасибо! Не дочитала
    Последний раз редактировалось Lenushka; 06.02.2011 в 09:23.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    Друзья, у меня вопрос про отчет "о выполнении плана по сети, штатам...", в той связи, что показатели расходов на заработную плату и штатная численность данного отчета должны совпадать с соответствующими показателями формы 14МО.

    14МО мы сдали (впрочем как всегда) по принципу:
    вышестоящая требует чтобы строка 100 =кассовым расходам формы 127
    Однако, метод.рекомендации по "сети, штатам" гласят, что Финансовые показатели отчета отражают расходы соответствующих бюджетов, исчисленные по методу начислений.
    и еще : В графах 15,16,17 Таблицы 1 и графах 17,18,19,20 Таблицы 2 "Учтено по бюджету" отражаются показатели планируемых расходов, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

    и еще : в графах 18,19,20 Таблицы 1 и графах 21,22,23,24 Таблицы 2 "Выполнено" – расходы, исчисленные по методу начислений (Без учета амортизации и безвозмездной передачи основных средств.)

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    Значит ли это что, в графах "Учтено по бюджету" нужно отразить план, в том числе и по КОСГУ 310, а в графах "Выполнено" - фактичекские расходы без учета КОСГУ 141, 271, 272?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    мы 272 не исключали

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    Значит по гр. "Выполнено" будет всегда:
    стр. "Расходы (без учета бюджетных инвестиций)" = стр. "Расходы" ?

  19. #19
    Аноним
    Гость

    0503074

    Коллеги, кто-нибудь может новую формочку 0503074 скинуть, которая введена приказом 179н? Я нигде не могу найти, финорган отсылает на сайт Минфина, но там я тоже не нашла! Помогите!

  20. #20
    tat9718204
    Гость
    Каждый квартал делаем эту форму и гадаем, как на кофейной гуще в каком случаи кассовые брать, в каком фактические ( за минусом КОСГУ 310,340).
    Этот отчет у нас принимает фин.орган и сам толком не знает чего хочет.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто-нибудь может новую формочку 0503074 скинуть, которая введена приказом 179н?
    Напишите мне сообщение, я Вам скину форму. Не могу понять, как прикрепить её в сообщение.
    In My Humble Opinion

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    Может есть кто на форуме из гос.служащих и подскажет ответ на такой вопрос. В 14 форме по стр.100 в графе утверждено по смете на год отражается общая сумма итого по смете, в какую строку заносить 213 статью начисления на оплату труда, мне кажется в 090?
    Да, всегда в 090-ю включали.


    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    И еще, таже строка 100 только графа фактически за отчетный период, ставить итого Д-т 40101 за полугодие, или все-таки из него что-то надо исключать?
    Из Порядка заполнения:

    По строке 100 показываются все расходы, предусмотренные сметой доходов и расходов на содержание государственного органа, при этом строка 100 равна сумме строк 070, 080 и 090.

    Я беру данные из 127 формы - кассовый расход.
    In My Humble Opinion

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    Мы сдали за 2010 год по фактическим расходам

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    73
    Темка немного устарела, хочу задать свежий вопрос:
    В связи с созданием и использованием резерва на оплату отпусков: как у вас идет увязка форм 14 и формы 121? В 14 форме мы показали зарплату с учетом начислений по дебету 401.20, а также и по дебету 401.60 (т.е. вышли в сумме на кассовый расход). Контрольные соотношения просят расходы в 121 форме уравнять с 14 формой. Что-то здесь не так? или соотношения не корректны.

    и в строке 110 кто что ставит? остаток по счету 401.60 на 01.01.17г?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Цитата Сообщение от ugan Посмотреть сообщение
    Темка немного устарела, хочу задать свежий вопрос:
    В связи с созданием и использованием резерва на оплату отпусков: как у вас идет увязка форм 14 и формы 121? В 14 форме мы показали зарплату с учетом начислений по дебету 401.20, а также и по дебету 401.60 (т.е. вышли в сумме на кассовый расход). Контрольные соотношения просят расходы в 121 форме уравнять с 14 формой. Что-то здесь не так? или соотношения не корректны.

    и в строке 110 кто что ставит? остаток по счету 401.60 на 01.01.17г?
    У меня немного другая ситуация и тоже волнует данный вопрос по заполнению 14 формы с резеовами. Суть в следующем. Были резервы сформированы 31.12.2015 и весь 2016 за их счет начислялись отпуска. И сформирован новый резерв 31.12.2016
    Теперь обороты счета 401.20 сильно отличаются от кассовых расходов. И у меня ГРБС потребовал 14 форму составить не по счету 401.20 и не в соответствии со 121 формой а так чтоб фактические расходы были равны кассовым.
    И 14 форма у меня не проверяется со 121. Она просто сама по себе. И объяснений кроме того что так требует ГРБС нет никаких. Кто-нибудь объясните, пожалуйста

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Я кстати никаких контрольных соотношений формы 14 и 121 не нашла

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    73
    Утвержденных соотношений действительно нет.
    Привожу ответ эксперта по бюджетному учету Бабинцевой Е.П. на эту тему:
    Просим ответить на вопрос по отражению в учете и отчетности резервов предстоящих отпусков:
    ФОИВ заполняют в составе годовой отчетности форму "Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации" (Форма 14, код 0503074).
    Согласно инструкции по заполнению, в графе "фактически начислено за отчетный период" показываются начисленные за отчетный период расходы при исполнении бюджетной сметы государственного органа, подтвержденные соответствующими документами в установленном порядке. То есть по строкам 010-060 здесь подразумеваются расходы, начисленные как за счет расходов текущего года (дт 401.20), ТАК И НАЧИСЛЕННЫЕ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА (дт 401.60)? И в итоге стр.070 по гр.4 должна совпасть с кассовым расходом по статье 211?
    Да, все верно, "фактически начислено за отчетный период" означает начисление и за счет резерва и за счет текущих расходов/себестоимости. С кассовым расходом по статье 211 эта сумма действительно будет совпадать при отсутствии долгов и переплат по заработной плате.
    + расходы будущих периодов тоже туда
    По строке 110, согл.инструкции, отражается сумма, зарезервированная для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая начисления на выплаты по оплате труда. Правильно ли мы понимаем, что это – остаток на 01.01.17 г. по счету 401.60? и при этом эта строка является именно СПРАВОЧНОЙ, то есть не следует обращать внимание на то, что значение ее находится в гр.4 (фактически начислено за отчетный период).

    Да, Вы правы, резерв предстоящих расходов должен быть равен сальдо по счету 40160 на 01.01.2017г. И эту сумму логично отразить по графе 4 "фактически начислено".

    При этом в форме «Отчет о финансовых результатах деятельности» 0503121 по строке 161 отражаются расходы по дебету сч.401.20.211, а в строке 303 – разница между кредитовым и дебетовыми оборотами счета 401.60?

    Да, в форме 0503121 все именно так и отражается, Вы правы.

    Производится ли взаимная увязка этих форм? Верно ли, что отклонение между кассовыми и фактическими расходами по ст.211 и будет разницей между суммами начисленного и использованного резервов на оплату отпусков?

    Взаимоувязку этих форм устанавливает учредитель или фин.орган, но в данном случае логично, что эти одноименные показатели должны совпадать по сумме. Да, проверка по сопоставлению кассы и факта будет отражать разницу на сумму резервов, что должно быть отражено в пояснительной записке к балансу. В пояснительной записке обязательно надо расшифровать сальдо на начало и конец периода по счету 40160 в разрезе источников и КОСГУ, а также расшифровать суммы использованных резервов.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Согласна с экспертом на все 100%.
    То же самое пыталась доказать своему ГРБС. Увы не смогла

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Что-то я поторопились со своим ответом.
    Из ее статьи следует что 14 форма не равна 121. Она пишет что в строках 070 совпадает с кассовым расходом. А 121 уже не совпадает если есть резервы. Значит 121 и 14 не равны между собой

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Есть еще письмо МФ от 26.01.16 14-07-06/2984 где сказано что данные по счету 401.60 не отражаются в 14 форме.
    Тогда получается комментарии Бабинцева идут в разрез с Минфин ом
    Если я создала резервы 31.12.15, то за прошлый 2015 год мы свели 14 форму согласно оборотов корреспонденции 401.20/302.11, а 401.20/401.60 исключили благодаря этому письму
    НО! Весь 2016 мы начислялись отпуска за счет резервов. И если взять во внимание это письмо я должна исключить опять обороты 401.20/401.60 (резерв начисленных на 2017) и взять только обороты 401.20/302.11(БЕЗ ОТПУСКОВ И КОМПЕНСАЦИЙ), которые остались на оборотах 401.60/302.11. И тогда кассовый расход не пойдет с фактическим, отраженным в ф.14
    Такую форму не принимают.
    И что делать. Фраза в 143н "фактически начислено за отчетный период" видимо равна счету 302.11 а не 401.20, судя по тому как собирают отчет 14

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •