×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 21 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 620
  1. #61
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Подскажите пожалуйста нужно ли при упрощенке, предостовлять договор аренды в налоговую.

  2. #62
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Зачем? Его вообще не при какой системе налогообложения не надо туда предоставлять. Пока не запросят документы на проверку.

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Просто налоговый инспектор сказал надо. А первый отчет сдается пустым?

  4. #64
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Договор аренды на что?
    А первый отчет сдается пустым
    откуда ж мы знаем, работали Вы или нет? И вообще, Вы про какой отчет?

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Договор аренды помещения. Я только начал работать меня в налоговой зарегестрировали 20.11.2006. Мне сказали что первый отчет который я сдам в конце декабря должен быть заполнен. А что я им там напишу? Подскажите пожалуйста.

  6. #66
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Давайте с начала. Какая у Вас система налогообложения? Чем занимаетесь?

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    У меня упрощенка. Я занимаюсь пошивом одежды с последующей реализацией.

  8. #68
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Хм, тогда зачем налоговой договор аренды? Я думала. может у Вас ЕНВД, там иногда квадратные метры роль играют.
    Никаких отчетов в декабре Вы не сдаете. Почитайте вот это
    Индивидуальный предприниматель (ИП,он же ПБОЮЛ)

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Большое спасибо теперь я почти все понял. Только вот что сказать в налоговой о договоре аренды. Я ему говорил что на упрощенке этого не требуется, вот если бы я по вмененке работал тогда ладно, а он говорит надо!

  10. #70
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2006
    Сообщений
    2
    Подскажите, пожалуйста.
    Нашей организацией приобретено здание в 2002 году, с 2005 года перешли на УСН, в июле 2006 года мы его продали. По ст.346.16 п.3 с этого года в случае реализации ОС пересчитывается налоговая база за весь период применения упрощенки. А мы еще не зарегистрировали книгу ДиР за 2005 год.
    Как нам быть с книгой ДиР: зарегистрировать сейчас, учитывая в налоговой базе ОС, а позже просто сдать уточненный расчет или сразу внести изменения в книгу ДиР?

  11. #71
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    А не давайте. И все

  12. #72
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Еще раз большущее спасибо.

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Над.К подскажите пожалуйста как мне расчитать сколько мне нужно удерживать с работника в месяц с зарплаты (13%+ ... что еще?

  14. #74
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    С работника удерживается только 13% НДФЛ. А все остальное платится из Ваших средстсв. Вы по ссылке моей ходили?

  15. #75
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Да. Но просто я уже почти все на форуме прочитал и чесно говоря запутался. Что я плачу а что они. Подскажите если не трудно. Пожалуйста

  16. #76
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Из зарплаты сотрудников Вы удерживаете 13% НДФЛ. Из своих средств платите 14% взносы в ПФ и взносы по производственному травматизму в ФСС. НЕ забудьте зарегистрироваться в ФСС и ПФ как работодатель

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    А 14% от чего?

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    от начисленной заработной платы

  19. #79
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    от начисленной заработной платы
    минус стандартные вычеты
    Мое личное мнение

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Цитата Сообщение от главбух1995 Посмотреть сообщение
    минус стандартные вычеты
    А причем здесь они? 14 % в ПФ.

  21. #81
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    От начисленной зарплаты. Ну вот начислили Вы работнику зарплату в 1000 рублей. 13% НДФЛ удержали (еще могут быть положены вычеты, НДФЛ может быть и меньше), выдали на руки работнику 870 рублей. Теперь считаете взносы в ПФ. Они зависят от года рождения. Если работник старше 1967 года рождения, то 10% страховые взносы и 4% накопительные, т.е. 100 рублей и 40 рублей. Кроме этого есть еще взносы по травматизму, тарифы там от 0,2 до ... непомню скольких. Допустим у Вас 0,2%, тогда взносы будут 2 рубля. Итого Ваших затрат на выплату зарплаты 1000 + 100 + 40 + 2.

  22. #82
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Наконец-то я понял. Большое спасибо всем за помощь

  23. #83
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    Larik, каюсь, про НДФЛ писала.
    Мое личное мнение

  24. #84
    Аноним
    Гость
    Помогите!!!
    ООО на УСН (6%) приобрело ОС стоимостью 97 млн. на заемные средства. Нужно ли относить % по займам на увеличение ОС и когда, в момент получения займа или в момент погашения?

  25. #85
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2006
    Сообщений
    12
    Здравствуйте подскажите пожалуйста могу ли я своему сотруднику, установить зарплату для налоговой ниже 3250? Заранее спасибо.

  26. #86
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Sergei 666, зарплата для сотрудника устанавливается, а не для налоговой. А какой у Вас прожиточный минимум в регионе, нам не известно. Потому цифра 3250 нам ни о чем не говорит.
    Аноним, не хилая такая стоимость ОС, с УСН не боитесь слететь?
    Из Консультанта:
    "Согласно п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
    При этом фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются, в частности, начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта (абз. 10 указанного пункта)".

  27. #87
    Ащатан
    Гость
    Помогите!!!!!!!!!!!!
    хочу перейти на упрошенку, но непоняла при переходе с обычной системы на УСН НДС по основным средствам надо уплатить в бюджет?????

  28. #88
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    По недоамортизированным ОС - надо.

  29. #89
    Ащатан
    Гость
    Перед переходом на “упрощенку” нужно восстановить НДС по оприходованным, но не списанным ценностям; У

  30. #90
    Ащатан
    Гость
    это не про основные средства?????

+ Ответить в теме
Страница 3 из 21 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •