×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Сообщений
    6

    Учет НДС по счету 210 01 в разрезе контрагентов

    Во время перехода со старой программы на 1С обнаружилось, что учет на счет 210 01 не велся в разрезе контрагентов. И вытащить из нее отчеты по контрагентам не представляется возможным.

    Как повлияет на дальнейший учет в 1с, если убрать с этого счета субконто "Контрагенты"?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Сообщений
    6

    210 01 в разрезе контрагентов

    Во время перехода со старой программы на 1С обнаружилось, что учет на счет 210 01 не велся в разрезе контрагентов. И вытащить из нее отчеты по контрагентам не представляется возможным.

    Как повлияет на дальнейший учет в 1с, если убрать с этого счета субконто "Контрагенты"?

  3. #3
    Fosihas
    Гость
    Может лучше, восстановить учет в разрезе контрагентов?
    Как я все время говорю, "удалить всегда можно. Вы поработайте с тем что есть, не глупые люди это придумали". (субконто контрагенты подставили).

  4. #4
    Программист
    Регистрация
    13.07.2005
    Сообщений
    41
    Советую не убирать.

    Как минимум документы "Сч/ф выд", "Сч/ф пол", "Строка книги покупок", "Записи книги покупок" работать не будут. Выдаст ошибки в модуле проведения...

    К ним можно добавить "Поступление ОС", "Поступление МЗ"...
    Еще есть кое-что...

    ИМХО удобно иметь аналитику на счете 210.01 по контрагентам и счетам фактурам. Если имеете другое мнение переписывайте модули.

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Осторожно Контрагент первичен, но есть документ основание

    Нет информации по контрагентам, но по идее должна быть информация по документам основаниям для вычета НДС (входящий НДС и НДС с авансов). У одной моей конторы (крупной, но одно время без головы) НДС с авансов полученных(до 01.01.06) до сох пор вводят (2.210.1 - 2.401.01) в разрезе и документе основании (сф выданный на аванс и т.п.). По входящему НДС (по документам) и не принятому к вычету(по идее последний налоговый период) есть контрагент. Поэтому дешевле, наверное, ввести аналитику по контрагентам и документам, тем более что документы основания (2 или 4 субконто) по счету 2.210.01 должны быть в книге продаж и книге покупок. Олимпиец.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •