Дорогие коллеги, у меня тут намечается экспорт, опыта нет, читала там-сям, составила себе впечатление о том, как это происходит. Пожалуйста, прочитайте ход моих рассуждений и ответьте, правильно ли я себе все представляю или где-то ошибаюсь. Очень надо. Спасибо.
1) Приходит предоплата. НДС по ставке 18% с этого аванса НЕ начисляем и НЕ платим. Так или нет? Каким образом этот аванс формляем у себя?
2) Покупаем материалы с НДС, ведем раздельный их учет для экспортных товаров и обычных, по экспортным НДС к вычету не принимаем, накапливаем.
3) Отгрузка. НДС 18% не исчисляем и не платим, собираем документы, необходимые для подачи 0%-декларации. Собираем до 180 дней. Подаем вместе с декларацией.
4) В случае успеха ставим к вычету тот НДС, что накопили по приобретенным товарам. В случае неудачи нам доначисляют 18% НДС на отгрузку и пеню, а НДС по приобретенным товарам - все равно к вычету, что ли?
Заранее спасибо за вашу помощь.