×
×
+ Ответить в теме
Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 810
  1. #751
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2016
    Сообщений
    163
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    счёт вроде как называется
    Расчёты по иным выплатам текущего характера организациям
    он по логике вещей соответствует платежам с КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

    ну а глянув 209н видим


    если там и фигурируют членские (профсоюзные) взносы, то это речь о тех взносах, которые при челстве ПРЕДПРИЯТИЯ в каких то организациях
    у нас например есть =Совет муниципальных образований=
    туда делают отчисления сами предприятия за счёт средств предприятия. это затраты предприятия, ни у кого из людей ни копейки не удерживается
    И, уж если так пошло, то где в п.10.9.7. написано, что это перечисления членства ПРЕДПРИЯТИЯ. ОрганизаЦИЯМ - да, а от организвЦИЙ - нет

  2. #752
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Маргошик Посмотреть сообщение
    где в п.10.9.7. написано, что это перечисления членства ПРЕДПРИЯТИЯ. ОрганизаЦИЯМ - да, а от организвЦИЙ - нет
    это вытекает из более общих статей 290 или даже 200
    в данном месте говорится о затратах ПРЕДПРИЯТИЯ
    ну и общая направленность по общему смыслу перечисляемого...
    там же перечень закрытым не может быть, но пишут не просто =и другое - пишите что вздумаете= а всё таки применяется слово другие АНАЛОГИЧНЫЕ расходы

    а вот когда речь о членствё людёв - у людёв удержали и отдали удержанное - тут уж и КОСГУ затрат 211 (по какой удержали) ну и для расчетов - 730-е
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  3. #753
    Аноним
    Гость
    сч 30295 РАСЧЕТЫ ПО ДРУГИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ САНКЦИЯМ
    сч 30293 РАСЧЕТЫ ПО ШТРАФАМ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)
    в каком журнале-операций отражать? в 4?

    А 30261-30267 тоже в 4?

  4. #754
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    отразите в 4-м
    что не лезет - в 8-й
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в каком журнале-операций отражать?
    это так критически в каком журнале отразится?
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  5. #755
    Аноним
    Гость

    исправление в вода остатков

    При вводе остатков на 31 декабря сумму оприходовали 302.12. Заплатили , но с февраля вступил новый закон задним числом ее надо на 302.62. как исправить ввод остатков или ввести исправительные проводки ? И какие? а то начисление так и весит в оборотке.

  6. #756
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,167
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а то начисление так и весит в оборотке
    А оплата не "висит"? Куда спрятали?
    Что мешает в межотчетный период исправить счет учета?

  7. #757
    Аноним
    Гость

    исправление в вода остатков

    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    А оплата не "висит"? Куда спрятали?
    Что мешает в межотчетный период исправить счет учета?
    Как правильно исправить кредит -302,12
    и кредит+302,62? или дебит 302,12 и кредит 302,62? на 1 январь 2019?

  8. #758
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,167
    Не нужно ничего исправлять. Исправляют ошибки. Это важно и это нужно запомнить так, чтобы от зубов отскакивало.
    В связи с изменением правил применения КОСГУ необходимо изменить счет учета задолженности, сформировавшейся на 1 января 2019 года. Поэтому Минфин применяет термин "межотчетный период, давая тем самым подсказку думающим людям, что в учете и отчетности прошлого года у них все правильно.
    При этом отчетность за 2018 год сдана, в отчетности есть исходящие остатки по 302.12, но в отчетности 2019 года должны появиться входящие остатки по счету 302.62.
    Как Вы это сделаете - на самом деле не важно, потому что при ведении учета "на бумаге" вы бы зачеркнули счет 302.12 и написали сверху 302.62.
    В программе (любой) можете сделать проводку 31 декабря 2018 года, хоть прямую (с 302.12 на 302.62), хоть сторно 302.12 и плюсом 302.62.
    Только никаких бух.справок, никаких записей в журналы операций, никаких показаний от "волнующихся бухгалтеров". Прошлый год закрыт, закрыт правильно, отчетность сдана.
    P.S. А чего так поздно спохватились? Сведения по кредиторской задолженности нужно сдавать? Так о правильности учета тоже нужно думать...

  9. #759
    Анна Стрельцова
    Гость

    комиссионное вознаграждение банка

    Бюджетное учреждение заключило с банком договор об оказании услуг по переводу денег от физлиц на лицевой счет. Суммы комиссионного вознаграждения банк удерживает из перечисляемых денежных средств. Соответственно, на лицевой счет поступают денежные средства за минусом комиссии банка. Доходы учреждение начисляет в полной сумме. Как отразить в учете комиссионное вознаграждение банка?

  10. #760
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Анна Стрельцова Посмотреть сообщение
    Как отразить в учете комиссионное вознаграждение банка?
    почитайте втут https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=473376
    подробно уже обсудили

    общий вывод
    Квитанция по которой зачислено с удержанием Дт 20111510 Кт 20531660 99-00 руб
    Мемориальный ордер банка, удержавшего комиссию (при наличии договора с учреждением по приему платежей, где это право банка удерживать комиссию предусмотрено): Начислено за прием платежей Дт 10961226 Кт 302 26 730 1 руб, одновременно,на основании того же мемориального ордера
    Дт 302 26 830 Кт 20531660 1 руб.- некассовая зачетная операция, которая в форме 0503738 встает в графу "некассовые операции" и по доходу КОСГУ 130 и по расходу КОСГУ 226
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  11. #761
    Аноним
    Гость

    квитанция

    Добрый день. Подскажите, была переплата сотруднику денежных средств по сицам (5). Сейчас он должен внести на лицевой счет учереждения по квитанции денежные средства, что какие КБК, КОСГУ и статус указывать?

  12. #762
    Аноним
    Гость

    кпс

    КПС какой указывать в проводках Дт.401.20.226 Кт 302.26.730 ?

  13. #763
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    КПС
    как же надоела эта "основа основ" под названием 1сцы !
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  14. #764
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2019
    Сообщений
    3
    казалось, бы, может дело не в 1сцах, а в пользователях?)))) тем более, глядя на вопрос... Какой КБК - да какой больше нравится))))

  15. #765
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,167
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дт.401.20.226 Кт 302.26.730
    Расходный, какой же еще

  16. #766
    Аноним
    Гость

    СИЦ

    Здравствуйте. Подскажите какие проводки по уменьшению СИЦ?

  17. #767
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    уменьшению СИЦ?
    а кто это?
    что то мой трындекс знает только одно более-менее ... приличное - Стеклоиномерные цементы
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  18. #768
    Аноним
    Гость

    СИЦ

    Субсидии на иные цели.

  19. #769
    olmess
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите, в Соглашении на иные цели прописано "подготовка проектно-сметной документации, осуществление капитального ремонта кровли, помещений и фасадов зданий, систем освещения и автоматического ввода резерва, проведение государственной экспертизы". Получается средства нельзя потратить на проектно-сметную документацию текущего ремонта? И нужна ли вообще проектно-сметная документация и её экспертиза на текущий ремонт?

  20. #770
    Клерк Аватар для Xpander
    Регистрация
    12.11.2011
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    106
    Здравствуйе! Согласно п160.1 инструкции 174Н, из описания 401.60:
    В первом абзаце:
    "...по обязательствам учреждения, по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру в виду отсутствия первичных учетных документов (на фактически произведенные расходы, по которым в срок не поступили документы) (на услуги связи, на коммунальные услуги и иные услуги), " Дт 106/109/401.20 и Кт 401.60
    В последнем абзаце, операции по начислению:
    "...отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040160000 "Резервы предстоящих расходов" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты". "
    Правморено ли отразить фактически понесенные расходы за счет резервов, например:
    Дт 401.60 Кт 302.23
    Почему резервы по отпускам так развёрнуто описаны везде, а по данному виду резервов ничего нет?
    Нашел только письмо, п.3.2:
    Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2016 г. N АП-1659/20 "О формировании резервов предстоящих расходов"
    Последний раз редактировалось Xpander; 22.07.2019 в 21:17.

  21. #771
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,167
    Цитата Сообщение от Xpander Посмотреть сообщение
    Правморено ли отразить фактически понесенные расходы за счет резервов, например:
    Дт 401.60 Кт 302.23
    Правомерно при условии утверждения в УП порядка формирования РПР по коммунальным услугам. Дерзайте)))

  22. #772
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Правомерно при условии утверждения в УП порядка формирования РПР по коммунальным услугам. Дерзайте)))
    Как бы это подтвердить ссылками? Пользователи и Козлов Сергей, понимают п. 160.1 в 174н, по-разному

  23. #773
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,167
    Самая главная ссылка - это 157н...

  24. #774
    Аноним
    Гость
    Согласно Методическим указаниям основанием для отражения записей в Журнале операций с безналичными денежными средствами являются первичные (сводные) учетные документы, прилагаемые к ежедневным выпискам по счету (лицевому счету). При этом перечень таких первичных (сводных) учетных документов, прилагаемых к ежедневным выпискам, ни положениями Приказа N 52н, ни положениями Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н), не установлен.

    Тут мне сказали, что надо оформлять каждый день к выписке бухгалтерскую справку (ф. 0504833) и ее подшивать к журналу операций с безналичными денежными средствами....
    Кто-нибудь так делает? Или просто выписку подшиваете?

  25. #775
    Клерк Аватар для zhns
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение

    Тут мне сказали, что надо оформлять каждый день к выписке бухгалтерскую справку (ф. 0504833) и ее подшивать к журналу операций с безналичными денежными средствами....
    Кто-нибудь так делает? Или просто выписку подшиваете?
    Нет не делаем. Печатаем выписку и платёжки, к платежами счета с визой руководителя и все.

  26. #776
    Аноним
    Гость
    Я тоже слышала, что нужно, но мы так тоже не делаем. Да не слышала, чтобы проверяющие до этого докапывались.

  27. #777
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,167
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Тут мне сказали, что надо оформлять каждый день к выписке бухгалтерскую справку (ф. 0504833) и ее подшивать к журналу операций с безналичными денежными средствами....
    Кто-нибудь так делает? Или просто выписку подшиваете?
    А Вы бухучет ведете по прогнозу погоды из газеты или по первичным учетным документам?
    Вот и ответ, а не "мне так сказали"...
    Формы ПУД установлены приказом Минфина 52н, иного нам пока не дано.
    И в нем же указано, что приоритет отдается формированию ПУД и регистрам учета в электронном виде.
    Поэтому конкретно у меня в отношении операций, например, по санкционированию, весь "шлак" в виде никому не нужных бух.справок (потому что проверяют по документам-основаниям), или ЗКР + расходных расписаний (которые благополучно хранятся в СУФД), или сам ж/о по прочим операциям по санкционированию, хранится в эл.виде с двумя ЭЦП. На очереди - остальные Ж/О, но не всё сразу....
    Для этого пришлось потрудится, конечно, написать внятный регламент кто и что делает, где и как хранится (со слезами и соплями любителей "все печатать", "ревизор заругает"), и включить этот регламент в состав документов учетной политики.

  28. #778
    Аноним
    Гость

    500 счита

    Помогите пожалуйста разобраться в 500 счетах. ?!!!!!

  29. #779
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста разобраться в 500 счетах. ?!!!!!
    ну так спрашивайте: чем можем - поможем
    или .... нужно выслать пачку готовых документов, угадав Ваши операции?

    План счетов то хоть открыли? (а то 90% моих знакомых бухов удивляются всё время: дескать, а зачем он нужен то?)
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  30. #780
    Аноним
    Гость

    500 счита

    Дт.506.10 Кт502.11-договоры без конкурса
    Дт506.10.Кт502.17 извещ. о конкурсе
    Дт502.17-Кт502.11 принят обяз. после заключ договора.
    Дт502.17 Кт 506.10 сумма экономии после заключения.
    правильно?
    В случае уменьшения или увеличения договора, какая корреспонденция счета?

+ Ответить в теме
Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16222324252627 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •