×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96

    Ошибка по забалансовому счету

    Столкнулся с ситуацией: Бух. бюдж. ред.5, 7.70.512
    При проведении любых документовЮ связанных с готовой продукцией выдает сообщение "Отсутствует забалансовый счет для учета материалов по МОЛ. Документ не проведен".
    Счет этот P05.06 Проверил - он есть, субконто все указаны, все вроде бы в норме. Попробовал удалить его и переобновить конфу. Та же песня.
    Может такая штука быть из-за неправильных ручных операций с ним? (Они имеют место быть) Помогите, плиз!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Fosihas
    Гость
    По пробовал, все нормально.
    Проверьте на демо конфигурации, если есть она, выдает ошибку?
    Если в демо все нормально то сверьте ее с вашей конфигурацией.
    Что-то на мудрили с Планом счетов. Счет P05.06 еще имеет субсчета.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96
    Эт ясно, что намудрили... вот только что? Голову уже сломал. И Демо и другие конфы ошибку не выдают. Сравнивал - все настройки идентичны. Пробовал удалять весь P05 счет в конфигураторе, потом опять его при обновлении восстанавливать. Субсчета на нем стандартные - признак источника финансирования. Где вилы - ума не приложу!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    Сформируйте ОСВ по Р05.06, проверьте все документы поступления и перемещения готовой продукции, при необходимости их перепроведите. Хотя эти документы еще изменились в 506 или 507 релизе (если мне не изменяет память)

  5. #5
    Амёба
    Гость
    А 105.06 случайно не меняли?
    Дело в том,что забалансовый счет определяется функцией Глобальника как "Р"+счет балансовый, начиная со второго символа, и если изменен 105.06, то соответственно не находится забалансовый.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96
    Нет, не меняли... Про эти счета я в курсе. И документы, уже удалил все к едрене фене, - все равно ошибку показывает!!!!!
    Вот так люди и делаются суеверными...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,139
    Цитата Сообщение от alan
    Пробовал удалять весь P05 счет в конфигураторе, потом опять его при обновлении восстанавливать. Субсчета на нем стандартные - признак источника финансирования. (
    а на 105.06 субсчета тоже стандартные? Если да - тогда увы...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96
    Увы! :-(

  9. #9
    Fosihas
    Гость
    А Вы пропробуйте сделать не "Объединение ..." а "Загрузить...."

  10. #10
    Амёба
    Гость
    А как вообще у Вас обстоят дела с конфигурированием?
    Если хотя бы в общих чертах, то назовите документ, на котором будем упражняться и что-нибудь придумаем.
    А то прямо даже интересно!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96
    С конфигурированием? Так, понемногу...
    Все дело в том-то и заключается, что ЛЮБОЙ документ, в журнале готовой продукции не проводится. Бухгалтер настрочила там кучу операций ручных по этому счету, вот я и думаю - может ли ошибка в них привести к тому, что документы счет видеть перестали...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Fosihas
    А Вы пропробуйте сделать не "Объединение ..." а "Загрузить...."
    Дело в том, что там есть кое-что ручками поправленное... Если ничего не получится, то
    придется. Посижу полдня, опять поисправляю...
    В любом случае, - спасибо!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2005
    Сообщений
    18
    А в конфигураторе "Тестирование и исправление" не пробовали?

  14. #14
    Амеба
    Гость
    Пробуем документ "Ввод остатков продукции и товаров"

    1. В конфигураторе открываем документ ПР_ВводОстатков
    2. Кнопка Модуль формы.
    3. Главное меню -> Действия -> Поиск -> Переход к строке
    Вводим 45
    Это строка

    Если глПреобразоватьСчетМЗ(СчетДебета,СчетЗаб) = 0 Тогда
    ( номер строки появляется на нижней панели )
    4. После этой строки вводим строку
    Сообщить("Счет дебета ---"+СчетДебета+"--- Счет забалансовый---"+СчетЗаб+"---");

    5. Закрываем конфигурацию ( Сохранить изменения).

    6. Запускаем режим Предприятие.

    7. Вводим документ.

    8. Проводим и следим за окном сообщений , перед строкой Вашей должна появиться строчка примерно такая

    СчетДебета ---105.06.2.1--- Счет забалансовый------
    ( добавлен субсчет на 105.06.2)

    9. Проверяем соответствие .

    Попробуйте.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96
    Всем спасибо!
    Амеба, отдельное спасибо!
    Все просто до безобразия! Бухгалтер произвращалась над планом счетов. Аналитики, видите ли ей не хватает! Создала новые субсчета 105.06.2.0, 105.06.2.1 ... т.д. А забалансовые такие же создать не удосужилась. Работала ручными операциями. Результат на лице.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,139
    Смотри пост № 7
    И ответ на него пост № 8

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96

    Бывает... Я конфу, наверное перепутал, когда смотрел... За то и наказан.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2005
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    70
    Закройте бухам права на изменения плана счетов, пусть своей работой занимаются.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Аванесса
    Закройте бухам права на изменения плана счетов, пусть своей работой занимаются.
    Мысль, конечно, интересная... Но нельзя, к сожалению - КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ!

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •