Коллеги, не собраться мне с мыслями. Вправьте мне мозг пожалуйста.
Мы - агент. Расходы на продажу товаров комитентов перераспределяем на комитентов (счет 76.09).
В некоторых случаях бывает так, что сразу не определить, к какому комитенту расходы будут относиться (банковские расходы на платеж от конечного покупателя, когда еще не понятно, что конкретно покупается, то есть обезличенные авансы, и таких много). Определяем при наступлении момента продажи, когда аванс зачитывается.
Я эти расходы учитываю как свои, но когда выясняется, что эти расходы можно все же отнести на комитента - я свои расходы сторнирую и передаю на комитента.
Логика в этом есть, но все же терзают меня эти бесконечные сторно. Может быть, лучше эти расходы на счете расчетов учитывать до момента продажи?