У ИП сотрудники только по патентной деятельности в другом регионе (отличном от места основной регистрации). Отправить в срок 6-НДФЛ в налоговую по ПСН не удалось (оператор ЭДО не подключил направление, а мы не заметили). Поэтому 25.02 отправили 6-НДФЛ, указав ОКТМО ПСН, в основную налоговую (в надежде избежать штрафа), что как я понимаю не правильно.
Сейчас допналоговую (по ПСН) оператор ЭДО подключил.
Как подать корректировку по 6-НДФЛ в основную налоговую? Просто обнуляем все показатели? Смущает, что ОКТМО в декларации мы указали верное и все начисления по этому ОКТМО правильные и соответствуют Уведомлению.
Если мы сейчас их "обнулим", будет ли это правильно?
И вопрос по людям. В годовом НДФЛ их справки 2-НДФЛ. В корректировочной декларации надо просто "стереть" их? Или ФИО оставить, а все начисления убрать?
Просто если убрать ВСЕ, то декларация получится "нулевая", а "нулевой" отчет ЭДО вроде бы не позволяет отправить...
И еще вопрос. Факт того, что декларация сдана в срок с правильным ОКТМО и начислениями, но НЕ В ТУ налоговую, является оправданием или смягчающим обстоятельством для снижения штрафа - ведь налоговая по ПСН, получив отчет пришлет Требование за несвоевременную сдачу... Может у кого-то есть такой опыт...
Штраф по 6-НДФЛ ведь считается как 1000 + 40% от начисленной суммы налога? Или я ошибаюсь?