×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: УСН +НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    УСН +НДС

    Реализация за январь на сумму 147000руб. В декабре 2024 получена оплата в размере140000. Есть соглашение об увеличении цены. Как выставить счёт на доплату- надо в этой доплате НДС выделять или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,547
    Это должно быть прописано в условиях договора или допика к нему - будет НДС с январской реализации, когда вы становитесь плательщиком НДС, включён в итоговую сумму или вы ещё раз увеличиваете сумму договора на сумму НДС.

    Независимо от того, что вы напишете в счёте, НДС обязательно должен быть указан в документах на отгрузку (накладная + сч/ф либо УПД со статусом плательщика НДС "01") на полную сумму реализации.

    И так вам должен доплатить покупатель - с указанием НДС.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •