Сообщение от
Аноним
Покупатель готов перевести 3млн за услуги, но с условием заключения договора с НДС. Я ИП на УСН 6%. Если я выставляю ему НДС, то что я должен сделать, помимо выдачи счета-фактуры? Подать декларацию по НДС и заплатить в бюджет?
Если я допустим выставляю счет-фактуру в 3 квартале, то декларацию я подаю ТОЛЬКО за 3 квартал или за 4 обязан тоже (при условии,что деньги получу только в 3 квартале? А 1 и 2 квартал этого же года тоже нужно сдать нулевые или нет?
В остальном я также плачу свой УСН 6% или если выставил счет-фактуру, то должен и прибыль 20% заплатить? Подскажите, пожалуйста