Добрый день!
ООО на УСН. Деятельности последние три года не вела, за исключением покупки (импорт) товара в сентябре этого года. Завезли товар и уплатили НДС на таможне. НДС висит на 19 счете - к вычету не подавали. С 01.01.2024 переходим на УСН. Подскажите, как правильно учесть данный НДС? Там приблизительно 1 млн рублей, и на сколько мне известно, этот НДС нужно принять в расходы концом декабря 2023 года.
Можно ли как то учесть этот НДС в себестоимости? Или перенести расходы на 2024 год - т.к. они очень понадобятся при подсчете УСН.
Буду благодарен за помощь.