Поясните совсем не бухгалтеру.
ИП, патент, платит поставщику, тоже ИП патент, в п/п выбираю "Без НДС"
Тот же ип платит некоему ООО на ОСНО в ТТН выделен НДС. ИП в п/п выбирает " в том числе ндс 20%% и сумма НДС.
Тот же ИП платит тому же ООО но продукция в ТТН с разным НДС (20%, 10%) ИП выбирает "ввести вручную" и пишет просто сумму НДС по ТТН.
Это правильно? Или всё равно? Можно ли всегда писать НДС 20%, даже если сумма НДС в ТТН не такая из за разных процентов?