Добрый день.
Используем платежки-уведомления. Обнаружили, что 27.02 не перечислили 1/3 НДС и авансы по прибыли. Я так понимаю всё в один котел сыпется. Как теперь рассчитать пени?
Добрый день.
Используем платежки-уведомления. Обнаружили, что 27.02 не перечислили 1/3 НДС и авансы по прибыли. Я так понимаю всё в один котел сыпется. Как теперь рассчитать пени?
Пени сейчас считаются исключительно по отрицательной базе ЕНС
Аноним, когда придёт время декларации, то по ней даты уплаты и суммы лягут по периоду действия, т.е. в прошлое и так же и ЕСН для расчёта пеней уменьшится по периоду действия, в то же прошлое. И побегут пени с прошлого по настоящее как весенний ручеёк )
Если тогда в прошлом будет отрицательное сальдо ЕНС.
Аноним, решайте сами... лично я давно закинул на ЕНС небольшую подушку безопасности... мало ли какие потом корректировки по каким-то налогам или взносам придётся делать )
Если деньги понадобятся то всегда можно лишнее вернуть на свой р/с. Я месяц назад проверил и просто так запросил возврат в 100 рублей. Через три дня сотня упала на р/с )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)