Добрый вечер! В 4 квартале неверно зачла НДС с аванса от покупателя (не то платежное поручение). В 1с сторнировала запись книги покупок, потом сформировала еще одну запись в книге покупок с верной записью (только с ней) и у меня к декларации корректировочной два доп листа №1 и №2, это верно? Просто так у меня еще не было ни разу. Или все должно отразиться в одном доп листе? Благодарю за помощь!