×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним1232
    Гость

    Книга покупок

    Добрый вечер! В 4 квартале неверно зачла НДС с аванса от покупателя (не то платежное поручение). В 1с сторнировала запись книги покупок, потом сформировала еще одну запись в книге покупок с верной записью (только с ней) и у меня к декларации корректировочной два доп листа №1 и №2, это верно? Просто так у меня еще не было ни разу. Или все должно отразиться в одном доп листе? Благодарю за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним1232
    Гость
    Добрый день! Разобралась сама, напишу, возможно, что кому-то мой опыт пригодится. Было несколько корректировок по контрагентам и даты при формировании книги покупок и сторно (убирала аванс) были разные, когда я поставила одну дату всем документам, доп.лист остался один, как и должно быть.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •